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用友填制应付单怎么办(用友应付单怎么录入)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 00:58:10 43 0

本篇文章给大家谈谈用友填制应付单怎么办,以及用友应付单怎么录入对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友软件应收应付问题的解决

用友软件应收应付问题的解决

用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件,下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法,欢迎大家参考!

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注意点:

(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加,增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)

(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。

(3)、单据已经填列,但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为:该单据已经被核销。若要找回已核销的单据,可以进行如下操作:应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。

(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能,转账功能完成后,在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证,首先需要在 总账系统中将该凭证作废,然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!

(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单,但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!

可能原因:该账套整理凭证时误以为是被锁定,将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。

解决方案:

问题:由应付传递到总账的凭证未查询到的处理

分析原因:1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。

2、由于网络不稳定有关。

处理方式:在应付管理中重新生成相应的凭证

涉及的供应商以及单据:

供应商为:***、***、***;

涉及到的单据:(发票)0000000***-0000000***;其他应付单:0000000***——0000000***

1)、用以下语句查询所要更改的数据,表ap_detail

Select *

FROM Ap_Detail

Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

并把字段 cPZid设为null,按ctr+0 即可

2)、用以下语句查询所要更改的数据,表purbillvouchs

Select *

FROM PurBillVouchs

Where (PBVID IN

(Select PBVID

FROM PurBillVouch

Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

\'0000000***\'))))

并把字段 cclue设为null,按ctr+0 即可

3)、然后重新制单即可

;

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

1、审核采购发票

操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核

2、生成凭证

操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理

在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了

采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

包括采购专用发票和采购普通发票。

其中专用发票是指增值税专用发票,是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票,发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等,购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。

普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

用友T3应收冲应付如何制单?

应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。要制凭证的话就直接进应收(因为是应收冲应付)里面生成凭证那里,选择转账还是什么的制单(全选也不会错)制单就好了

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢

预付账款为供应商往来属性科目,如果在科目里指定了,这样应收系统就不能使用此科目,科目只能设为一种往来属性,如为客户往来就不可能再是供应商往来属性,而预付账款是供应商往来的属性,所以会提示受控问题解

一、用友软件应付款管理系统初始设置

1、进入应付款管理系统后,发现只有设置、应付单据处理、制单处理和凭证查询子系统,而这些子系统的功能也不全。比如,在应付单据处理子系统中没有“销售专用发票”和“销售普通发票”可供选择,只有“其他应付单”可供选择。这是由于初始设置时,在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。此时,在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”,应付账款核算模型选择“详细核算”之后,应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

只有在应付款管理系统尚未发生业务时,才可以从“简单核算”转为“详细核算”。详细核算模式可以随时转为简单核算模式,但在设置为简单核算模式后,一旦有数据流产生,就不能再转为详细核算模式。在简单核算模式下,应付款管理系统只能将采购管理系统传递过来的发票生成凭证再传递给总账系统,而不能填写发票。在详细核算模式下,应付款管理系统不仅可以填制发票,还可以对往来业务进行详细核算、控制、查询和分析。

2、进入应付款管理系统,在“基本科目设置”中的“应付科目”选择“2202应付账款”,系统自动弹出“本科目应为应付受控科目”而无法保存。其原因是应付账款、应付票据、预付账款等应付类会计科目未设置辅助核算。此时,进入基础档案的会计科目界面,选中“应付账款”、“预付账款”、“应付票据”等往来应付科目,点击“查看”→“修改”,进入“会计科目_修改”界面,选中辅助核算中的“供应商往来”,受控系统自动选择“应付系统”。在实际操作中,由于操作者在“会计科目_修改”界面设置辅助核算时需人工选择受控系统,往往会出错,因此建议采用自动选择受控系统。设置应付受控科目的目的是防止重复制单,只允许在一个系统中生成往来凭证。如果同时在总账系统和应付款管理系统中用往来类科目制单,容易导致重复制单,使应付款管理系统和总账系统往来类科目对账不平衡。如果需要在总账系统中使用往来类科目制单,应该选中该选项,但不建议在应付款管理系统中再用往来类科目制单。如果启用应付款管理系统并要求仅限在该系统中生成往来类凭证,那么总账系统选项设置中就不应该选中“可以使用应付受控科目”选项。

四、用友软件:

用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销现金流量表、网上银行。可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。

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