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金蝶外购发票怎么办(金蝶k3外购入库生成购货发票)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 13:58:09 43 0

今天给各位分享金蝶外购发票怎么办的知识,其中也会对金蝶k3外购入库生成购货发票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?

1、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。

2、进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。

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3、在凭证生成界面,筛选凭证类型,勾选【销售收入-赊销】,如下图所示。

4、点击工具栏的【重设】,进入【条件过滤】选项框。

5、在选项框中,设置过滤条件:【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】,点击【确定】。

6、确定后,销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中,点击工具栏的【全选】,在点击【生成凭证】即可。

金蝶系统销售费用发票如何处理

金蝶系统增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理:

(一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记账联作账务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记账联作账务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联,不论是否已将记账联作账务处理,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

(二)因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联,销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

金蝶k3收到发票的处理

可以在【采购发票-维护】中完成,点击菜单【查看】-【费用发票】,如果没有生成费用 发票,会出现如下提示,点击【是】生成费用发票。

金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

金蝶采购发票怎么删除

根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下:以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽,也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下:

1、如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。

2、如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。

3、如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

4、如果关联了费用发票(kis旗舰版)的话,要先取消关联。

关于金蝶外购发票怎么办和金蝶k3外购入库生成购货发票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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