· 如今,在日益激烈的市场竞争中,企业需要更加高效、智能和安全的财务管理工具来应对挑战和机遇。而用友财务软件作为一款领先的企业管理软件,正是为了满足这些需求而诞生的。在本文中,我们将深入了解其特点、优势和适用场景,本篇文章给大家谈谈用友T3固定资产结帐为什么不平,以及用友t3固定资产结帐为什么不平整对应的知识点。
本文目录一览:
- 1、用友T3资产负债表期末余额不平是什么回事?
- 2、求救,用友T3固定资产对账不平衡,财务帐套不平衡!
- 3、用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?
- 4、用友T3固定资产不平衡
- 5、用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
- 6、T3用友凭证记账为什么不平
用友T3资产负债表期末余额不平是什么回事?
1、资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
2、期初余额”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
3、资产负债表里的某些项目的计算公式没有设对,你自己再仔细检查一下各个项目的勾稽关系。另外,即时资产负债表显示的是平的,也不一定就是对的。
4、在用友T3软件中,资产负债表不平衡是资产负债表.rep的公式不对 ,只要调整一下资产负债表.rep的公式就可以了。超市在T3中可以用商业流通业或新企业会计制度行业。
5、最简单明了的方法,将左右两边的最终合计数相减,看下相差金额是多少,将相差的金额和余额表进行核对,看下是否是哪个科目金额。最常见的是损益科目月末未结转导致未分配利润科目金额不对。请检查下。
6、看哪一项对不上;年末数对不上就和总账的一级科目期末数逐一核对。等发现了报表的哪一项和总账对不上,问题就出在那里了,然后再检查该项报表的公式是否正确。首先有个前提,就是总账试算是平衡的。
求救,用友T3固定资产对账不平衡,财务帐套不平衡!
因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。
余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给你远程协助看一下,可以私我。
解决方法:反记账到第一个月,进去 期初余额 录入界面,删掉1502科目的余额,右键“调整余额方向”再录入余额。
看你给得对账不平衡提示,可知道原值:37547033,原值总账和固定资产模块相等。而累计折旧,固定资产折旧值为:31589071,总账折旧额为3125746,差额为331571。固定资产模块折旧额大于总账额。
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。
出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。
估计是因为有未记账或未审核的凭证取消记账,然后重新审核、记账。
原因分析:年初余额虽然试算平衡,对账不一定是平的,初步判断问题出在年结环节;解决办法:先备份当前账套数据;清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);导入和或重新录入凭证。
用友T3固定资产不平衡
1、因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。
2、取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
3、国定资产要慎用反结账功能,一旦使用本月新增的固定资产卡片就是自动删除了,所有做之前要做好备份的。
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。
检查到底是总账数据大还是固定资产数据大 总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证 4:检查是不是折旧对账不平衡。
问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
T3用友凭证记账为什么不平
取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
期初余额”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。
关于用友T3固定资产结帐为什么不平和用友t3固定资产结帐为什么不平整的介绍到此就结束了,在本文中,我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景,以及其在提高企业财务效率、降低成本和风险等方面所带来的实际价值和收益。期望这些内容能够为您的企业管理和数字化转型提供有益的参考和指导。
- 上一篇: 用友t3新建账套怎么设置(用友t3建立新账套如何启用)
- 下一篇: 用友t3公式怎么写的简单介绍
发表评论