用友U8之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?

原因分析:之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
问题原因 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
解决方案 再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。
提交时间 2015-11-26

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