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在用友里填错的凭证怎么办(用友填制凭证之后怎么操作)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 06:52:12 37 0

今天给各位分享在用友里填错的凭证怎么办的知识,其中也会对用友填制凭证之后怎么操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

1、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。

2、填制凭证界面,制单-冲销凭证。

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3、冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。

4、系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

5、手工填制一张正确的凭证,并保存,以调整账面即可,

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。

第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。或者进行调账,也可以解决问题

a9财务软体如何修改和删除凭证

会计电算化,凭证的产生有两种方法,一是手工制作的,二是系统自动生成,如结转,其他模拟生成。

要删除凭证,有以下几种情况:

一,手工制作的凭证,需要由凭证制作人在凭证管理中直接删。

二,系统自动生成的凭证,则需要在生成凭证的功能模组中,由操作人员进行删除。

注:不管是手工制作的凭证,还是系统自动生成的凭证,都必须是没有经过稽核和记账的凭证才能删除和修改。

如何修改卓帐网财务软体凭证编号

开启并登陆软体,你会看到下面这个介面。点选“会计凭证记账”,你会看到有个“修改凭证编号”,点选你要修改的凭证编号单元格,就可以了。直接输入你要修改成那个编号了。

速达财务软体如何更改、删除错误的凭证?

速达财务软体更改凭证:

1、有修改凭证许可权。

2、需要修改的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。如果已经操作需要反登帐、反稽核,之后就可以直接修改凭证。

速达财务软体删除错误凭证:

1、有删除凭证的许可权。

2、需要删除的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。直接开启速达软体,开启需要删除的凭证,在空白处滑鼠右键,点选“删除”即可。

金蝶财务软体顺序号错误后手动修改了,可是之后再录入凭证还是错误凭证,该如何修改

你先储存,然后把112改为12,再做凭证看是113还是13。不行就从11开始删除凭证再开始重做一遍。

如何用好用友T3版财务软体

在充分了解完企业需求后,实施过程对用好软体起著至关重要的作用,如果最开始的初始化过程想得非常周全,那么会给后面的日常操作和报表的查询带来很大的方便。

如果你想问的是用友T3操作方面的问题,我的部落格中有一些常见问题的解答,你可以通过点选右上角的百度使用者名称获取地址,进去关注一下哦!如果需要的话我也可以传你一份T3的操作手册。。。

用友u8财务软体8.61版如何修改账套号码

帐套号码好像不能改的。

用友T1连线财务软体后生成的凭证如何反记

用友的产品都是出了总账自己填制的凭证可以在总账修改以外,其余模组生成的凭证都需要在生成的模组去修改,并且修改只能是在生成时未储存前才可以,一旦储存就不能再修改。唯一的修改方式是回到生成凭证的模组将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在储存前先修改好。

急!新中大财务软体月结后发现凭证有错误,怎样重新进入,修改凭证?

用财务主管的名字进去账务处理系统--系统管理--资料安全维护--资料修复 连做两边 第一遍反月结 第二遍反记账 之后取消稽核 和出纳签字 就可以修改或者删除了

用友财务软体付款单凭证如何删除?

在应付系统----单据查询---凭证查询--确定,就找到你要的凭证了选择该凭证,然后删除就可以了,本人是专业做售后的,有事情可联络!

用友如何删除错误的记账凭证

作为会计最重要的核算方法,可以说没有借贷记账法就没有会计核算,但对借贷记账法的记账符号 借 和 贷 的含义却一直没有给出明确的说法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友删除错误的记账凭证的方法。

用友删除错误的记账凭证的方法

一、作废凭证

1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。

3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。

4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证

二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】

1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。

3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账凭证的账务处理程序

①根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证;

②根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐;根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐;

③根据记帐凭证及所附的原始凭证(或原始凭证汇总表)逐笔登记各有关种明细分类帐;

④根据各种记帐凭证逐笔登记总分类帐

⑤根据对帐的具体要求,将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对;

⑥期末,根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======

系统管理模块进入

附录:AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。

比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。

1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。

3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,

点总账-期末处理-结账 页面,

点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。

输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

• 结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

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