首页 用友解决方案正文

用友总账不平怎么办(用友存货与总账对账不平)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 12:32:10 43 0

今天给各位分享用友总账不平怎么办的知识,其中也会对用友存货与总账对账不平进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

余额表不平,可以从以下几方面排查:

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

1.检视【总账】-【设定】-【期初余额】中是否试算平衡;

2.用账套主管登入,将该月所有凭证反记账重新记账检视;

3.如果以上都不行,一般是账套资料问题,请备份资料,联络代理商处理。

用友软体总账日报表

我用的是用友通普及版,现金和银行存款是在上面最一排的现金中找,具体操作:现金→现金管理→现金日记帐或银行日记帐(或日报表等)。

用友软体里的报表数不平

既然是两边,那么你所说的应该说资产负债表,是一张余额表,差额是一笔费用可以重点考虑检查费用的相关凭证,也要注意是否都记账,尤其是期末的损益业务是否都已结转记账

用友软体总账与存货对账不平怎么办?

存货核算模组是可以针对对账不平和结存不对做调整的,可以自动调整也可以手工做调整单,反结账到本月做调整单,也可以次月初作调整单,次月末记账期末处理之后就可以了。

用友软体的总账与辅助账对账不平,怎么办

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中新增相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的介面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

请问用友软体凭证出完,但是未记账,为什么报表取不出值?

主要是你报表取数公式的设定问题,在设定函式取数公式时,可以设定不记账取数。

怎么在用友软体上查凭证

用友那套软体,不同的软体有不同的方法。有一些是共用的。

1、进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。

2、进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击开启,可以看到明细。找到相应明细后选中,点选表头凭证,即可开启相应凭证。

3、若通过模组进行,可以在各模组凭证查询中找到相应月份,相应凭证号的凭证,针对使用应收、应付、固资、供应链管理中的存货核算,都可使用上述方法进行。

用友软体怎样从总账汇入到UFO报表中去

期初余额 公式用 QC 本期发生额 公式用FC 期末余额 用QM 首先点到UFO 左下脚红色 格式状态 下 点需要公式的单元格 举例 现金期初 点上边的 Fx 然后 点用友账务函式 选择左侧 期初资料 函式 QC 点确定 点公式向导 选择好对应科目 (帐套号 年度 可不选) 预设取期间 为月 点确定 应该生成一个 QC (1001,,,月,,,全年)的公式 取的就是 该单元格的 期初资料 !如果又不明白的请加QQ 87999450 年后必复!

是用友软体 凭证已经录入里面 怎么在软体里面做财务报表哟

开启财报模板,修改表格公式,使该报表取数的科目与你实际使用的一致,就可以自动出报表了。

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办

建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡; 2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了; 3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额

录入总账辅助期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动为其开设辅助账页。相应地,在输入期初余额时,这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来,即不能直接输入总账期初数;对于没有设置辅助核算的科目,可直接录入期初余额.

一般使用“用友财务软件”录入,录入流程为: 1、首先,点击“总账”—“设置”,选择“期初余额”; 2、之后会弹出“期初余额录入”对话框; 3、直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入即可; 4、录入完之后,点击上面的“试算”,看一下试算平不平衡; 5、如果出现“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是否录入出现错误,否则会影响以后的操作。 6、如果出现“试算结果平衡”,说明期初余额录入是平衡的,即完成操作。

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

拓展资料:

1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

关于用友总账不平怎么办和用友存货与总账对账不平的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表(0人评论 , 43人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...