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用友账月份记错怎么办(用友记账日期与实际日期不符)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-05 09:50:11 68 0

今天给各位分享用友账月份记错怎么办的知识,其中也会对用友记账日期与实际日期不符进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友软件做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

1、做好了没审核,直接点击日期就能修改

2、已审核未记账,取消审核修改

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3、已记账未结账,取消记账+步骤2

4、已结账,取消结账,影响了结转凭证的话还要删除结转凭证,取消记账修改,重新结转

5、跨年了的话同4

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友账月份记错怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友记账日期与实际日期不符、用友账月份记错怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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