今天给各位分享用友中途接账期初数怎么办的知识,其中也会对用友中途建账的往来期初余额进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、用友U8期初余额如何清零,从新结转
- 2、以前是手工作账,想从6月份开始用友作账,用友初始建账我会,这种中途建账我需要注意什么呢?谢谢
- 3、用友中途建账 9月帐交接过来 录入期初试算平衡了报表也和交接来的报表一致了 余额表不一致
- 4、用友期初数有问题,现在已经记账到7月份了,怎么处理这问题?
- 5、用友t3期初余额录入后下一步怎么办
用友U8期初余额如何清零,从新结转
对于你的问题应该采用如下方法解决:
1、把系统日期调整到去年年末(2012年12月31日),登录总账;
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2、反结2012年12月份账;
3、增补本年利润结转到利润分配的结转凭证,并审核记账;
4、重新结转2012年12月份账;
5、把系统日期调整至今年3月末登录总账,逐月反结账、反记账到2013年1月初;
6、手工修改期余额表中有关科目的余额;
7、逐月重新记账和结账至2013年3月份。
至此,修正任务完毕。
以前是手工作账,想从6月份开始用友作账,用友初始建账我会,这种中途建账我需要注意什么呢?谢谢
1,如题所述,应确保建账初始化时各会计科目6月份的期初余额等于手工账5月末的期末余额,这是最基本且最为重要的原则,应予留意。
2,此外,建议手工记账工作与电子记账工作应并行1-3个月,从而检验电子账套的建账工作、取数公式设置工作以及电子记账工作的正确无误。
3,以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
用友中途建账 9月帐交接过来 录入期初试算平衡了报表也和交接来的报表一致了 余额表不一致
录入的期初余额是对的,又试算平衡了,不可能出现后期对不上的现象。发生额有问题需要查询清楚,数据有问题肯定对报表会有影响。
用友期初数有问题,现在已经记账到7月份了,怎么处理这问题?
修改期初余额,要将已记账的凭证取消记账。
在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;
取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额。
修改完成后,试算平衡。然后再逐月记账、结账。。
供参考。。
用友t3期初余额录入后下一步怎么办
用友T3期初余额录入后可以修改,如果你想修改的话。那么你需要反初始化,反初始化之后就可以进行修改了,如果你这个时候在建立新账的时候,录入初始数据之后,你就需要初始化结束,才可以正常的使用账套的。你这个时候想修改的话,那么就反过来进行修改就可以了。
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