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用友证书错误怎么办(用友授权证书)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 07:04:19 39 0

本篇文章给大家谈谈用友证书错误怎么办,以及用友授权证书对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

请问用友软件,凭证保存后发现凭证字错误如何修改?

凭证修改可以对以前录入但尚未审核或审核未通过的凭证进行修改,也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改审核标志,将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。

操作员应该在录入和审核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改。另外,在修改时可以利用打印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、保存、放弃等各种功能。但利用删行功能时,不允许将凭证内容删空,至少要保留两行内容,并使借贷平衡,只有如此才可用保存功能将修改后的凭证保存到凭证基表中。修改从其功能上说也是一种录入。但在修改前,必须先利用查询功能查询要修改的凭证。若找不到该凭证或该凭证已通过审核,系统将给出相应的提示信息。在修改时用户只能修改凭证的摘要、科目、辅助信息和借、贷方金额。对凭证内容的修改实质上是对凭证内容的再次录入,因此,凭证内容的修改和录入完全相同。凭证修改完成的后续处理过程与凭证录入完成的后续处理过程相同。系统将在保证借贷金额相等,且没有漏添项时,对所做的确认做出反映,即存储和打印被修改的凭证。若放弃则本次修改无效,原凭证不变。凭证的修改是在凭证已经录入的基础上进行的。凭证号是在凭证录入时,由系统根据系统参数自动生成的,录入一经确认后,凭证号就不允许变动了,录入和修改的区别是录入时系统为录入的凭证生成新凭证号,而修改则利用凭证号查询要修改的凭证后进行修改,除此之外,录入和修改的功能完全相同。

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用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,这是凭证做好后科目有所变动导致的。填制完成凭证后,对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据,所以在审核时就会标注”有错”。

删除该分录,重新插入分录,就可以解决了。

用友如何删除错误的记账凭证

作为会计最重要的核算方法,可以说没有借贷记账法就没有会计核算,但对借贷记账法的记账符号 借 和 贷 的含义却一直没有给出明确的说法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友删除错误的记账凭证的方法。

用友删除错误的记账凭证的方法

一、作废凭证

1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。

3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。

4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证

二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】

1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。

3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账凭证的账务处理程序

①根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证;

②根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐;根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐;

③根据记帐凭证及所附的原始凭证(或原始凭证汇总表)逐笔登记各有关种明细分类帐;

④根据各种记帐凭证逐笔登记总分类帐

⑤根据对帐的具体要求,将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对;

⑥期末,根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。

用友u8在审核凭证中出错怎样弄

比如:你自己是demo,另外一个人是demo1

首先进入系统管理admin进入

权限用户——再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做

点确定。你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。这样做的话是规范操作,制单和签字统一为一个人做,这样就不乱。还有要注意的就是,总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定

用友U8 错误凭证有痕迹修改步骤

有痕迹修改步骤:

1.错误凭证正常审核记账让其占有一个凭证号

2.生成对应红字冲销凭证.

3.做更成凭证,摘要注明更成XX号凭证.

用友T6,已记账过账后发现凭证有错误,怎么办

先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

用友财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用,

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