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用友折旧额错误怎么办(用友计提折旧显示数据不存在)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 01:10:16 44 0

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本文目录一览:

会计电算化(用友)固定资产计提折旧数额错了怎么办

返回检查你对固定资产卡片的各种录入数据和计提折旧的方法是否出错了,公式那些都检查一遍,只能这样做了

固定资产提折旧错误如何调整

固定资产计提折旧时,如果出现错误时,需要根据实际情况来确认对应的调整方式。比如企业做会计分录时,折旧金额错误的,则需要冲减多计提的折旧额,或者补提折旧金额。如果需要调整折旧年限的,则应该按会计估计变更来处理,,应当采用未来使用法处理。其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。

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用友财务软件里的固定资产帐中,做原值追加变动单后,软件自动计算的月折旧额计算错误,怎么办?

可以在计提折旧后查看折旧清单,

把光标定位在输出和退出之间,按ctrl+alt+g,多出一个"修改"

可以修改折旧清单,保存,以后都是按照你改的金额

用友财务软件,固定资产的系统了 ,已经补提折旧了并生成凭证,但发现错了怎么修改,谢谢,最好相信点

可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:

标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。

前提是固定资产本月未结账,如果已经结账可以进行“反结账”后操作。

展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)

用友T3固定资产折旧弄错了 咋修改 总账模块已反结账了 还是没有办法 求详解

如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改。

固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。

1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改.

2、.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证查询里面删除,然后去总账--填制凭证界面下整理凭证)。

3.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账。

用友软件1-8月已结账,发现1-7月的计提折旧算错了。怎么办

两种解决方法:

1、把1-8月,都做反结账,反审核、反记账处理后,把1-7白计提折旧重新设置,在做审核、记账、结账处理。

2、把错的总数核算出来,然后在9月里有凭证处理。

希望能帮到你

用友折旧额错误怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友计提折旧显示数据不存在、用友折旧额错误怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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