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用友银行结转错误怎么办(用友银行结转错误怎么办啊)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 19:16:08 54 0

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本文目录一览:

已经结账了发现账做错了怎么办

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等-系列操作,以下是具体的操作流程:

反结账

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进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账- - 期末- _结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+ Shift+ F6组合键再输入帐套主管的口令即可.

2.反记账

①依次点击总账--期末--对账。

②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活" ,再点击[确定]按钮。

③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

④在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择最近-次记账前状态或" xxxx年xx月初状态".

其中:最近-次记账前状态,即将最近- -次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己

记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改再记账.

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

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