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用友应收账单调账怎么办(用友调账应收账款)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 22:42:16 45 0

本篇文章给大家谈谈用友应收账单调账怎么办,以及用友调账应收账款对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了,我应该怎么调账才能把余额调对。

如果你运费和手续费做费用单的话,销货单跟收款单的钱不一致就核销不掉了,余额会对不上,建议你先做个收款单,填总的金额,在做应收款减少单,把运费手续费的钱减少掉,这样可以跟销货单核销,余额也能对上

用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?

首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。1

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进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2

在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3

点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。1

进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定2

在菜单栏中选择结转上年度数据。3

在结转上年度数据总选择总账系统结转。4

点击确定。5

确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6

经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了

。比如说税金的以前年度损益调账:如果多提的所得税还没有缴纳,可以在下一年编制调整凭证,根据调整凭证入帐。

(1)调整多提所得税

借:应交税金--所得税

贷:以前年度损益调整

(2)结转时

借:以前年度损益调整

贷:利润分配--未分配利润

应收帐款错了怎么调账

1、划线更正法:记账凭证对的,只是登记账簿的时候错了,在错误的文字或数据上划一条红线,在红线的上方写正确的文字或数字,并且由记账及相关人员在更正处盖章。

2、红字更正法记账凭证上科目错了,先用红字编同样错的凭证,再编制正确的凭证记账凭证上科目对的,方向对的,只是金额多记,更正用红字更正法,按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借应贷账户完全相同的记账凭证,以冲销多记的金额,并据以记账。

3、补充登记法:记账凭证上科目对的,方向对的,只是金额少记,用补充登记法,按少计的金额编制一张与原记账凭证应借应贷账户完全相同的记账凭证,以补充少计的金额,并据以记账。

计差错更正分为追溯重述法和未来适用法。追溯重述法,是指在发现前期差错时,视同该项前期差错从未发生过,从而对财务报表相关项目进行更正的方法。未来适用法,是指不追溯而视同当期差错一样更正。

扩展资料

《会计基础工作规范》规定:如果账簿记录发生错误,则应按照规定采用划线更正法进行更正;已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证,注明“订正某月某日某号凭证”字样。

如果会计科目没有错误,只是金额错误,也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记账凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字;发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

用友里应收票据客户名记错了,隔3个月怎么调账

冲销原应收账款,改记正确的。同时附上明细附件。

希望帮助到你。

用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。

2、进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。

3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。

4、等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。

关于用友应收账单调账怎么办和用友调账应收账款的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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