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用友月记账不平怎么办(用友记账试算不平衡如何调整)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 22:58:16 43 0

本篇文章给大家谈谈用友月记账不平怎么办,以及用友记账试算不平衡如何调整对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

使用用友软件总账和明细账不平咋办

凭证、总账、明细账都是分别单独一张表的,你直接把凭证表删除了,但是你没删除总账明细账当然查账的时候数据还在,对账肯定不平,你应该是要先把凭证反记账,再去删数据库表,现在你也只有先把凭证反记账,然后删掉总账明细账12月的数据,再去把凭证记账才行

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?

1、先查看是哪个月不平

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2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证

3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月

4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作,找出那张卡片做修改

建议:查看是否有未生成凭证的卡片,本月重新计提折旧一次

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

您好!分为两种情况,

一、总账期初余额对账不平;

1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;

2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据

二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:

5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。

拓展资料:

明细账

明细账也称明细分类账,是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账,统称分类账,是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账,是根据总账科目所属的明细科目设置的,用于分类登记某一类经济业务事项,提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种:一是根据原始凭证直接登记明细账;二是根据汇总原始凭证登记明细账;三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记;库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记,也可以定期汇总登记。

4注意事项

(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。

用友软件资产负债表不平怎么办?

检查用友软件资产负债表的各项目取数公式是否包含所有应取数的会计科目。

用友软件资产负债表不平,按以下步骤检查:

一、查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。

二、查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。

三、查看资产负债表模板,各项目取数公式是否包含所有会计科目。

因资产负债表的取数公式是设置好模板了的,当你有新增科目使用时,这个新增科目就无法取数,需要手工修改报表模板的取数公式。修改增加取数科目有两种方式,一是直接复制该项目公式,然后输入加号,粘贴复制的公式,将原科目代码修改为新增加的科目代码。第二种方式是用函数向导,将对应科目需要取数的各个条件按向导要求录入即可。

用友软件的总账与辅助账对账不平,怎么办

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

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