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用友预付款怎么办6(预付账款在用友系统中怎么处理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 04:08:21 41 0

今天给各位分享用友预付款怎么办6的知识,其中也会对预付账款在用友系统中怎么处理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢

预付账款为供应商往来属性科目,如果在科目里指定了,这样应收系统就不能使用此科目,科目只能设为一种往来属性,如为客户往来就不可能再是供应商往来属性,而预付账款是供应商往来的属性,所以会提示受控问题解

一、用友软件应付款管理系统初始设置

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1、进入应付款管理系统后,发现只有设置、应付单据处理、制单处理和凭证查询子系统,而这些子系统的功能也不全。比如,在应付单据处理子系统中没有“销售专用发票”和“销售普通发票”可供选择,只有“其他应付单”可供选择。这是由于初始设置时,在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。此时,在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”,应付账款核算模型选择“详细核算”之后,应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

只有在应付款管理系统尚未发生业务时,才可以从“简单核算”转为“详细核算”。详细核算模式可以随时转为简单核算模式,但在设置为简单核算模式后,一旦有数据流产生,就不能再转为详细核算模式。在简单核算模式下,应付款管理系统只能将采购管理系统传递过来的发票生成凭证再传递给总账系统,而不能填写发票。在详细核算模式下,应付款管理系统不仅可以填制发票,还可以对往来业务进行详细核算、控制、查询和分析。

2、进入应付款管理系统,在“基本科目设置”中的“应付科目”选择“2202应付账款”,系统自动弹出“本科目应为应付受控科目”而无法保存。其原因是应付账款、应付票据、预付账款等应付类会计科目未设置辅助核算。此时,进入基础档案的会计科目界面,选中“应付账款”、“预付账款”、“应付票据”等往来应付科目,点击“查看”→“修改”,进入“会计科目_修改”界面,选中辅助核算中的“供应商往来”,受控系统自动选择“应付系统”。在实际操作中,由于操作者在“会计科目_修改”界面设置辅助核算时需人工选择受控系统,往往会出错,因此建议采用自动选择受控系统。设置应付受控科目的目的是防止重复制单,只允许在一个系统中生成往来凭证。如果同时在总账系统和应付款管理系统中用往来类科目制单,容易导致重复制单,使应付款管理系统和总账系统往来类科目对账不平衡。如果需要在总账系统中使用往来类科目制单,应该选中该选项,但不建议在应付款管理系统中再用往来类科目制单。如果启用应付款管理系统并要求仅限在该系统中生成往来类凭证,那么总账系统选项设置中就不应该选中“可以使用应付受控科目”选项。

四、用友软件:

用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销现金流量表、网上银行。可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。

用友软件预付冲应付怎么操作?

用友软件,预付款冲应付款。

预付款是借方余额,应付款是贷方余额。

做转账记账凭证,分录是:借应付款,贷预付款。

两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

用友U8软件用友T3怎么做预付款

示例:

需付供应商4000块,预付款1000,后面再付3000.

操作步骤:

1、点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

2、进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。——点击保存——再点击核销——在使用预付那输入预付款1000元——然后再点击保存。

在用友G6中预付账款怎样加二级科目?

基础设置—财务—会计科目 就可以增加二级科目。

但是如在此之前一级科目已经有核算数据,会提示“已该科目已发生业务,是否增加下级科目”,你可以点击“确定”,然后设置好二级科目,并将以前数据据实计入已新增的二级科目。

预付账款不建议增加二级科目,建议修改科目属性,使用“供应商核算”或“项目核算”,这样会更加方便。

用友t+系统如何使用预收预付

用友T3核销时如何使用付款单上的"使用预付"功能?这个问题可能直接讲有点讲不清楚,下面用友财务软件站长通过实例给大家讲解一下吧!

例如:本公司预采购一批原材料,预付给迪士尼公司600元采购款,购入原材料后,发票总金额为1000元,现需支付迪士尼公司1000元,其中现金付款400元,预付账款600元。软件中如何操作?

我们先来分析一下:采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款,软件中使用"预付冲应付"功能,但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成,使用该功能就需要做两笔,一笔预付冲应付600元,一笔现金付款核销400元,比较繁琐。所以,可以使用软件中"使用预付"功能,直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。

值得我们注意的是:"使用预付"功能只能用预付款核销部分应付款,剩下部分需要填写付款单核销。

用友T3采购业务中多余的预付账款怎么收回

将剩余的预付账款收回。

点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后点击“切换”,系统切换成收款单,增加一张收款单。

收款单与预付款核销,收款单界面点击“核销”,本次结算金额录入多余的金额保存即可。

关于用友预付款怎么办6和预付账款在用友系统中怎么处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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