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用友项目目录结账了怎么办(用友项目已结算怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 15:16:19 46 0

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本文目录一览:

用友软件里,核算管理中已月末结账,如何取消已记账部分,急急急急急急急

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。

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第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

第四种是已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按 “Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

用友软件结账后能不能再修改?

可以,在只有总账模块的情况下:

要依次取消11月的总账结账-》取消记账-》取消审核-》取消出纳签字,最后才能修改凭证。

如果需要增加11月的凭证,则只需要取消11月的总账结账即可。

在使用用友结账时出现所有其他系统均已结账的问题,该如何处理

一般(指1-11月份)是进入“薪资管理”模块,进行月结(“空结”)。再进行总账月结。

如果以后不需要该模块,在窗口中选择“基础设置”标签,双击“基本信息”选项,进入该界面。找到系统名称下“薪资管理”,将该名称前的方框中的勾去掉。(即取消选择)

(请参考)

用友软件 结了帐怎么取消的

需要在结账节点,期间结账账套列表那个界面,选择最后一个结账月,有Y标志的月份,按ctrl+shift+f6,一个一个反

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