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用友无可记账凭证怎么办(用友软件显示无可记账凭证,不能记账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 18:10:17 82 0

今天给各位分享用友无可记账凭证怎么办的知识,其中也会对用友软件显示无可记账凭证,不能记账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友记账不显示怎么办

问题一:用友T6 正常单据记账不显示 100分 我不知道你说的采购入库单和销售出库单在哪个模块下做的?

只有在库存管理中做的采购入库单和销售出库单,才能进入存货核算做正常单据记账处理。

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采购管理只能做到货单,然后是在库存管理中生成采购入库单并保存→审核。

销售管理只能做发货单,然后是在库存管理中生成销售出库单并保存→审核。

最关键是就是存货核算的数据都在从库存管理中来的。

问题二:用友提示 无可记账凭证,不能记账 LZ 先看看 你点填制凭证 里边是否有当月的凭证 是不是因为登陆日期不对 导致凭证的日期不是当月 (个别情况会鸡这种事情 ) 打开月末结账 看看上月的后边是否有 Y 的结账标示 如果没有就是没结账 有时候记账出了报表的话 会忽略点击结账!!应该和权限没有关系!

问题三:用友U8显示无可记账凭证,不能记账! 很明显的问题,肯定是四月没有结账・・把四月份总账结账后再试试

问题四:用友无法记账提示无记账凭证怎么办? 出现这种情况的原因主要有:1凭证没有签字审核 2 操作员没有权限 3记账日期与登陆日期不符

问题五:用友记账时显示“无可记账凭证或上月未结账” 三种情况,一个是凭证已记账,第二个是没有凭证,第三个是上个月没有结账

问题六:用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证 若想对已审核签字的凭证取消审核,可单击【凭证】下的【梗核凭证】,进入后单击【取消审核】。若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

问题七:用友正常单据记账找不到单据 单据 审核没有?

问题八:用友T3软件显示:无可记账凭证或上月未结账,不能记账! 手工帐没有业务就不用结账,但是软件里规定了每个月份都必须结账,所以哪怕没有业务发生也必须结账,不然软件检测到1月份没有结账自然不允许2月份记账,这个问题很清楚吧?

问题九:用友财务软件这个月记账时显示无可记账凭证,或上月未记账,怎么才能看到上个月的账 你是上个月未结账,你重新按上个月最后一天的时间登录上去,进入总账点月末结账,等月末结账处理完后再按你现在的时间登录上去就可以记账了。

问题十:用友U8填制凭证不显示上张凭证,凭证也没记账,请问怎么调回 一般是:

上张凭证已经记账,所以在“填制凭证”项目中就不显示已记账凭证了。

一般在“查询凭证”中,查询已经记账凭证。

(请参考)

“为什么在用友U8里,出现提示:无可记账凭证,不能记账。已经审核过了。”你是怎样解决的?先谢了

首先查看自己是否有财务权限,如果凭证已经全部记账,可以到查询凭证查看当月的凭证审核记账状态,最后想反记账就在对账界面按住ctrl+h,激活反记账功能(记住是功能,不是已经反记账)

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来

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扩展资料:

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参考资料来源:百度百科-用友U8

用友记账时显示“无可记账凭证或上月未结账”

三种情况,一个是凭证已记账,第二个是没有凭证,第三个是上个月没有结账

用友点记账显示无可记帐凭证是怎么回事,我已确认凭证已审核,也还没有记账,是刚建账的第一个月。

处理方法如下:

1、你先查询一下凭证,确认是否有凭证;

2、如果确实有凭证,则看凭证下方各签字是否齐全(签字与选项中的选择有关),如果你在“选项”中选择了“凭证必须由主管签字”,那就还要看凭证右上方是否有一个红印?

3、如果以上都没问题,那就看看你的凭证日期是否是当月的?

4、如果以上都没问题,你就看看记账前一个月是否结账?

拓展资料:

记账凭证,会计专业术语,是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。

如何正确处理记账凭证的附件?

过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸,不应长于或宽于记账凭证,同时还要便于翻阅;附件本身不必保留的部分可以裁掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整;过窄过短的附件,不能直接装订时,应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴纸上,然后再装订粘贴纸。

原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同,纸上可先印一个合适的方框,各种不能直接装订的原始凭证,如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等,都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内,不得超出。

粘贴时应横向进行,从右至左,并应粘在原始凭证的左边,逐张左移,后一张右边压位前一张的左边,每张附件只粘左边的0.6~1厘米长,粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下,看是否有未粘住或未粘牢的。最后还要在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。

如:某人报销差旅费,报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张,1元的公共汽车票12张,285元的火车票1张,869元的飞机票1张,就应分别在汽车票一类下面空白处注明0.5*20=10元,1*12=12元,在火车票一类下面空白处注明285*1=285元,在飞机票一类下面空白处注明869*1=869元。这样,万一将来原始凭证不慎失落,也很容易查明丢的是那一种票面的原始凭证,而且也为计算附件张数提供了方便。

用友软件使用时:记账显示无可记账凭证或上月未结转,不能记账

用友软件结账的一般程序是:出纳签字、审核、记账、期间损益结转后,再审核,记账结转的凭证、最后再结账。

你看看三月份的帐是不是没操作前两项?(也就是出纳签字或审核凭证)

点击记账显示无可记账凭证,怎么处理

1、如果是在5月份建立账套开始使用用友软件处理账务的话,那么该账套的会计启用月应当是5月份。也就是说,当建立好账套,并进行一系列的初始化以后,应当从5月份开始,逐月处理当月的会计业务,并在月末时进行月末处理(月末结账)。如果当月没有经济业务发生,对所有已经启用的模块(如,总账、固定资产、工资等

)也都要在当月的月末进行月末结账(空结转)。这样才能处理下个月的经济业务。

2、输入7月的凭证,在记账时显示无可记账凭证。是因为你5、6月份没有进行月末结账,直接录入7月份凭证所致。(而U8规定,上月未结账,本月可以填制凭证,但不可以记账。)

3、因此,你可以从5月份开始,分别以5、6月底的日期登录系统,逐月把5、6月份的账结了,就可以对7月份的凭证进行记账处理了。

4、月末结账。你如果启用了包括总账系统在内的多个子系统,你应遵循先外部各子系统的账(一般各子系统中都有期末处理功能)最后才能结总账子系统中的账,只有总账子系统的账结(执行|总账|期末|结账功能),当月的会计核算工作才算完成了。

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