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用友误结账怎么办(用友反结账不好使了)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-07 04:58:15 28 0

今天给各位分享用友误结账怎么办的知识,其中也会对用友反结账不好使了进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我怎么取消损益结转啊

若是如此的话,那就直接把你所期间损益结转出来的那张凭证直接删除就成了,删除后,修改那张出现错误的凭证,再重新做期间损益结转即可. 注:假如你对期间损益结转出来的凭证已经审核或者记账的话,需反记账反审核之后才能删除,若既没有审核也没有记账,直接删除即可 首先,我想知道你是否对当月已经结账,若已经结账了的话,那么,首先需要做的是反结账.步骤为:点开月末处理,点开结账弹出结账对话框,此时你把要反结账的月份点中,它会变蓝,再按下CTRL+SHIFT+F6,此时,它会要你输入口令,你就输入进入软件时的口令,点确定即可 假如没有结账,那么就可以省略上一个步骤,开始如下操作,此步骤为:点开月末处理.点开对账,点中要反记账的月份,它会变蓝,这是你按下CTRL+H,此时会弹出恢复记账前状态功能已击活的对话框,你确定之后再去总账的下拉菜单中点开凭证,找到恢复记账前状态这个选项,点开,出来一个对话框,在恢复方式这个选项中选择*年*月处状态这个选项,然后确定即可 对于反审核,则相对简单,到审核功能模块里,点开你要取消审核的那张凭证(即期间损益凭证),在这张凭证的菜单栏,你就可以找到取消审核这个功能,点击它即可 然后,不管是修改还是删除,一切随你 再注:假如你对此番操作不熟悉,务必要做好账套的备份工作,一防不测,切切

已经结账了发现账做错了怎么办

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等-系列操作,以下是具体的操作流程:

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反结账

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账- - 期末- _结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+ Shift+ F6组合键再输入帐套主管的口令即可.

2.反记账

①依次点击总账--期末--对账。

②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活" ,再点击[确定]按钮。

③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

④在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择最近-次记账前状态或" xxxx年xx月初状态".

其中:最近-次记账前状态,即将最近- -次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己

记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改再记账.

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?

用友U8删除已结账凭证操作如下:

1、取消结账:可以使用电脑端:macbookpro mos 14打开google版本92.0.4515.131直接登录,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消

2、取消记账:

a、以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

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用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账

你可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

扩展资料:

总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;

2)多种账务处理、查询、输出;

3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账;

4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表; [1]

企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;

强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;

自动完成现金流量统计分析;

灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。

支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:

提供现金流量统计表、明细表

种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。

参考资料:百度百科-用友T3财务通普及版

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友误结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友反结账不好使了、用友误结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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