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用友无法跨年度做账怎么办(用友如何反结账跨年度)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 23:22:11 28 0

本篇文章给大家谈谈用友无法跨年度做账怎么办,以及用友如何反结账跨年度对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友t3,怎么做下一年的帐

用友T3跨年度账务处理按以下步骤进行:

1、在上一年账套中,将所有凭证都记账、结账;

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2、以账套主管身份进入系统管理(需注意是账套主管,不是系统管理员)

3、点击年度账-建立,完成新年度账套建立,如下图:

4、建立新一年账套成功后,重新进入系统管理,进入时需选择新建的年度账套,不再进入老的年度账套,如下图:

5、进入新的年度账套后,点击年度账、年度结转,根据启用的模块进行年度结转即可。如下图:

6、结转成功后,则正常登陆账套,可以开始新一年账务处理了。

用友U8软件跨年度账要怎么处理

首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。

现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初是否有数就知道结转过没,若没结转过,期初数肯定是0,反之则结转过。若这时你看2012年的总账还没结账,那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

若是10.0以后版本,不存在年度结转的问题,所以你只要开账了,就可以录入2013凭证,那么也可以照样做2012总账结账即可

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。

跨年度反结账的方法:

1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。

2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)

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参考资料来源:百度百科-用友u8

用友财务软件怎样跨年度建账

进系统管理,用帐套主管进去,在帐套下面有个建立年度帐套,点击就可以建立新年度帐套,

以前年度结帐后,用账套主管进系统管理,年度选择新年度,进入之后有个年度数据,里面有个结转上年度数据,按提示操作

用友T3如何跨年建账

以2010年度结转2011年度为例

1、检查本年度(2010年)是否完全结账。

2、在用友【系统管理】中,使用【账套主管】登录(系统-注册),(2010年度)

3、点击【年度账】-【建立】,建立2011年度账

4、建立完毕后,点击【系统】-【注销】

5、使用【账套主管】登录,选择2011年度

6、点击【年度账】-【结转上年数据】,进行各模块结转。

要注意:各模块结转的顺序。一般的顺序为:供应链-应收应付、工资、固定资产-总账

用友无法跨年度做账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友如何反结账跨年度、用友无法跨年度做账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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