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用友u8账单反结账怎么办(用友U8如何反结账反记账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 13:08:11 43 0

本篇文章给大家谈谈用友u8账单反结账怎么办,以及用友U8如何反结账反记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友存货核算中如何反结帐

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:

1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。

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2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。

4、点击上方的【实施工具】。

5、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。

6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

扩展资料

存货核算的常见错误

1.存货数量未定期与仓库对账,出现差异未及时查明原因更正,未定期进行存货盘点,出现盘盈盘亏及毁损、变质未能及时发现和处理,有些公司损耗率明显偏高未采取措施予以控制。

2.存货未设数量金额式明细账,不反映数量核算;生产成本科目未按成本项目设明细账进行核算,制造费用科目期末仍保留有余额。

3.存货料到单未到时,不进行暂估入账处理,致使期末存货可能出现负数;或虽进行暂估入账,但把相关的进项税额也暂估在内,若该批材料当年耗用,对当年的销售成本将造成影响;或长期未取得相关发票,从而可能被税务局调增应纳税所得额或处罚。

参考资料:百度百科-存货核算

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?

1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。

跨年度反结账的方法:

1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。

2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)

用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。

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产品特点:

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参考资料来源:百度百科-用友u8

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作

1)请以账套主管身份登录企业平台;

2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份

3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。

4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。

关于用友u8账单反结账怎么办和用友U8如何反结账反记账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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