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用友u8期初错了怎么办(用友u8使用中常出现的问题)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 19:44:10 45 0

本篇文章给大家谈谈用友u8期初错了怎么办,以及用友u8使用中常出现的问题对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢,有3个问题哈,有耐心的来

一、调整期初余额可以通过以下方式处理:

修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。

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1、不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。

2、涉及成本损益的,可通过“以前年度损益调整”科目调整,修改完成后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。

二、低值易耗品的摊销方法,书上是介绍了两种,实际工作中还是要注重实际,可以按照一定比例摊销,可以按照时间进度摊销, 一般是在一个年度内全部摊完。

三、如果是想修改摊销方法,基本是在基础设置或者系统设置模块。

用友总账期初余额如何修改

1、首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;

2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;

3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”“期初余额”;

4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;

5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;

6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;

7、最后记得点击“退出”。

行政单位的用友u8期初数据辅助核算不一致怎么修改

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。

往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;

例:应收账款-A公司 期初余额 300应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100扩展资料:

(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。

会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则。

对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。

因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。建立明细账注意事项明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的,通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理,进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。第一点.明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立,如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定,我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立,如果没有明确固定科目名字,我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上,参考企业现有的管理需求设立科目名字。

第二点.明细账的主要格式有三种,三栏式、多栏式和数量金额式,我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。

第三点.为了便于使用和对账页的重新排序,明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况,所以我们要对明细账及时装订成册。

用友U8 新建账套期初余额方向录错怎么办

首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。

用友u8期初错了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友u8使用中常出现的问题、用友u8期初错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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