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用友u8跨月发票怎么办(用友u8收到发票怎么处理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 20:46:12 43 0

今天给各位分享用友u8跨月发票怎么办的知识,其中也会对用友u8收到发票怎么处理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查

发票都可以通过采购模块的发票那和销售模块的发票那查询得到的。

以下是解决方法:

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(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。

(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。

(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。例:本来要查询2月份的凭证,查询条件给出的却是3月份,而3月份根本就没有凭证;又如:给出“未记账凭证”的查询条件,而所有凭证均已记账。方法:对于原因1,由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。

对于原因2,由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询

对于原因3,纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

用友u8跨月的销售发票怎么作废

跨月的

销售发票

是不能作废的。只能

红冲

红冲前提需要考虑是否退货。

1.

退货且

退票

根据前期的发货单参照做退货单,然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。后期重新发货或

开票

,则再根据之前的

销售订单

做想要的发货单、销售

出库单

以及销售发票

2.

不退货只退票

如果是票开错了,不退货只退票重开这种情况。则直接到应收管理模块去一笔红字应收单,将之前发票的金额冲掉,然后再根据正确的

开票资料

和金额做一笔蓝字的应收单。

用友u8系统销售发票的客户名称开错了,跨月了怎么处理

用红字销售发票进行红冲,如果有出库业务,直接做退货并下推生成红字发票。

然后录入正确的蓝字发票。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?已到次月中旬不能进行反记账

如果是已经跨月的发票这个月再开张红冲发票,做个红冲的账务就可以啦

关于用友u8跨月发票怎么办和用友u8收到发票怎么处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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