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用友u8结账了怎么办(用友u8怎么记账结账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 14:52:11 40 0

本篇文章给大家谈谈用友u8结账了怎么办,以及用友u8怎么记账结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友u8没有对账就结账了,反结账后怎么处理?

反结账

:总账-期末-结账

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鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+f6

输入账套主管的密码,空密码则直接按回车

反记账

总账-凭证-期末-对账

ctrl+h

提示恢复记账前状态已激活,或者点开

总账-凭证-下面可以看到

恢复记账前状态已激活,然后点

恢复月初状态。就好了。

该凭证的话

反审核

然后再修改凭证。

用友U8系统,年底怎么结账

一、年末结账方法:

1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;

2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。

扩展资料:

总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。

1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;

2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;

3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。

用用友u8已经记账了怎么取消记账

1、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。

2、已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”键。

系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

用友u8工资已月结,需要修改怎么处理

先取消总账。

到3月的所有结账记账状态。

如果是工资数字错了的话,可能还要取消凭证审核,然后取消工资的结账状态 。

用友U8结账后怎么反结账

反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车

反记账 : 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。

该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。

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