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用友u8借贷不平怎么办(用友u8此凭证借贷不平衡)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 16:44:13 53 0

本篇文章给大家谈谈用友u8借贷不平怎么办,以及用友u8此凭证借贷不平衡对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友u8 余额表借贷不平

查账并对账后发现做的凭证都没有问题,可能就是用友软件的后台数据库出现了问题,你可以咨询一下给你们安装软件的用友技术人员在数据库里面处理一下就好了。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

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问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)

原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

问题解答:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产:

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

②使用年限超过一年;

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。

用友u8总账和明细账不平怎么办

总账和明细账对账不平一般只有一种情况就是科目的末级标志有问题

你在sql打开该年度库,打开code表找到该科目,然后更改bend标志就可以了

一般0是非末级,1是末级

比如:1601是一级科目,那么它的bend标志应该就是0,160101是它的明细科目,那么它的bend标志就应该是1

写个语句给你吧:update

code

set

bend='1'

where

ccode='科目编码'(你那个科目有问题就填哪个科目上去)

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