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用友u8固定资产怎么办(用友u8增加固定资产)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 09:50:21 81 0

今天给各位分享用友u8固定资产怎么办的知识,其中也会对用友u8增加固定资产进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友U8购入固定资产怎么录入

点击固定资产模块,已有的固定资产在“录入原始卡片”功能中增加。如果是属于当期购置的或者初始化后的其他期间购置的固定资产,应在“资产增加”功能中增加固定资产。因为“资产增加”的固定资产本期增加,本期不计提折旧,“录入原始卡片”本期折旧照提。一般固定资产模块初始化后,不再用“录入原始卡片”。

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:

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1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账

2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目

3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了

4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了

5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存

求教:用友U8固定资产模块如何计提折旧

用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。

月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果是固定资产和总账集成使用,计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可。

计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。固定资产有两种计提方式,按工作量计提,这个用的比较少,还有就是按使用年限计提。在U8固定资产模块下有计提折旧这一功能,直接点击按照向导完即可。最后可以在批量制单里面生产计提折旧的凭证。

扩展资料:

计提折旧的方法:

1、平均年限法

又称直线法,是将固定资产的折旧额均衡地分摊到各期的一种方式,各期计提的折旧额是相同的。

年折旧额=(固定资产原值-预计净残值)/折旧年限(也可是月数)。

例:甲企业有一厂房,原值为300000元,预计可使用10年,预计报废时的净残值为5000元,厂房采用平均年限法计提折旧,要求计算该厂房的年折旧额。

年折旧额:(300000-5000)/10=29500元。

2、工作量法

根据实际工作量计提折旧额的一种方法。计算时先计算出每单位工作量的折旧额,再根据每单位工作量的折旧额乘以预计使用的工作总量计算出某项固定资产月折旧额。

例:乙企业有一辆专门用于运货的卡车,原值为30000元,预计总行驶里程为300000公里,(假设报废时无净残值),当月行驶30000公里,要求计算卡车的月折旧额。

解:单位工作量的折旧额=30000/300000=0.1(元/公里)

月折旧额=30000×0.1=3000元。

如今最常用的最简单的一种方法就是这种方法。

参考资料来源:百度百科-计提折旧

参考资料来源:

用友U8固定资产操作手册

用友U8固定资产操作手册2017

用友U8固定资产模块应该如何操作你知道吗?你知道用友U8固定资产模块的操作了解吗?下面是我为大家带来的用友U8固定资产操作手册的知识,欢迎阅读。

套账初始化

首次使用固定资产系统时,系统自动提示是否进行账套初始化。

选择【是】,打开“初始化建账向导”界面,根据本单位实际情况进行相应参数设置:

1、初始化账套向导

在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息,并提示系统进行资产管理的基本原则。

2、初始化账套向导

在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月,但此处不能修改。启用时间确定后,在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据,从启用月份开始计提折旧。

3、初始化账套向导

在折旧信息界面,如果选中本账套不提折旧,则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作,该设置在初始化完成后不能修改。

4、初始化账套向导

在编码方式界面,资产类别编码方式设定以后,一旦某一级设置了类别,则该级的长度不能修改;固定资产编码方式一经确定为自动编码,则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

5、初始化账套向导

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面,即采用了集成应用模式,则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。

6、初始化账套向导

该界面是系统给出的汇总报告,确认没有问题,单击【完成】,结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片

注意:将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中,固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入;一张卡片只能对应一种固定资产。

固定资产日常业务处理

   1 资产增加

企业会购进或通过其他方式增加企业资产,资产增加也是一种新卡片的录入,与原始卡片录入方法相同。

注意:①开始使用日期:≥建账日期 ②累计折旧:新增资产当月不提折旧

2、资产减少

资产在使用过程中,会由于各种原因(如毁损、出售、盘亏等)退出企业,此时要估资产减少处理。本系统提供资产批量减少操作。

注意:①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②已减少资产不能立即删除,要根据选项中可删除时限来确定何时删除。

3、资产变动

资产在使用过程中,可能会调整卡片上的某些项目,这种变动要求留下原始凭证,制作的原始凭证称为“变动单”。变动单包括:原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等.资产可单个变动也可批量变动

注意:变动单录入时需要确定下列问题:

a. 调整哪项资产?b.如何调整?c.调整的原因?

4、卡片拆分

5、资产评估

选择评估项目 选择要评估的.资产 录入评估数据

6、资产盘点

通过固定资产盘点操作,生成盘点结果清单。

生成盘点单:选择盘点范围。选择要输入项目及要核对项目。录入实际盘点信息。

生成盘点结果清单:将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较,生成盘点结果清单,报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。

固定资产期末处理

   1 计提折旧

自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次,根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧,并自动生成折旧分配表,然后制作记账凭证,将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后,系统将自动计提各个资产当期的折旧额,并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。固定资产——折旧计提——计提本月折旧——是——是

点“是”

2、业务制单

可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传递到总账系统。

固定资产——凭证处理——批量制单

3、月末结账

固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。

固定资产——期末处理——月末结账——开始结账——确定——确定

点“确定”(若结果不平衡,是没有记账原因)

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用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?

建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。

发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。

扩展资料

固定资产清理核算程序,出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,借:固定资产清理 转入清理的固定资产账面价值,累计折旧已计提的折旧,固定资产减值准备已计提的减值准备,贷:固定资产 固定资产的账面原价。

发生清理费用时,借:固定资产清理,贷:银行存款,收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,借:银行存款原材料等,贷:固定资产清理。应由保险公司或过失人赔偿时,借:其他应收款,贷:固定资产清理。

固定资产清理后的净收益,借:固定资产清理,贷:长期待摊费用属于筹建期间,资产处置损益属于生产经营期间,固定资产清理后的净损失,,借:长期待摊费用 属于筹建期间,营业外支出--非常损失 因为自然灾害等非正常原因造成的损失。

参考资料来源:百度百科-固定资产清理

用友U8如何操作固定资产减少

用友bai中固定资产减少需要在固定资du产模块进行资产减少处理,具体的操作zhi步骤如下:

1、进入用友软件中的固定资产卡片菜单,选择资产减少,

2、选择卡片编号搜索框,

3、根据对话框继续选择卡片参照,选择对应的固定资产。

4、4、核对一下业务日期和业务类型,确定资产减少处理成功。

关于用友u8固定资产怎么办和用友u8增加固定资产的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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