今天给各位分享用友u8发票怎么办的知识,其中也会对用友u8发货单生成发票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
- 2、用友u8怎么录入销售专用发票
- 3、用友u8发票管理怎样另存PDF发票?
- 4、在用友U8V10.1中录入销售专用发票,保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办?
- 5、用友u8如何取消发票审核
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
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2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。
包括采购专用发票和采购普通发票。
其中专用发票是指增值税专用发票,是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票,发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等,购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。
普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。
用友u8怎么录入销售专用发票
1、到应收系统中填写销售单。
2、系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
用友u8发票管理怎样另存PDF发票?
1、系统设置》参数设置》运行参数。先确认开通“电子发票手工上传”。默认是上传到省级税务系统(不是上传到百旺),如果不是手工上传,发票查询里面是没有PDF按钮的。
2、回到发票管理》发票查询》普通发票电子版手工上传,搜出问题的发票,设置好上传信息和接收发票信息。
3、设置好后,就可以正常另存PDF发票。
4、总结,我的情况是因为未预先开通手工上传,也没录入客户接收信息和上传到百旺,摸索1天才弄明白,多次遇到类似情况,希望帮助到类似问题的人。
在用友U8V10.1中录入销售专用发票,保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办?
在用友U8V10.1中录入销售专用发票,保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的,解决方法为:
1、首先应该联系用友的技术人员,下载用友U8软件的系统,然后再登录进去到U8软件的系统,在登录时需要输入对应的用友账号信息。
2、登录进来之后,在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入,并点击“收款单据录入”。
3、想要录入收款单,可以点击左上角的增加标志,单据编号可以提前设置好,设置的时候可以按照日期来设置,在点击增加的同时,单据号就会自动的随日期的变化而变化。
4、然后将收款单界面对应的客户、结算方式、结算科目、币种、金额、业务员、项目、摘要这些信息全部都录入完整,在录入这些信息的时候,可以按回车键一项项的录入,不用再使用鼠标去点击。
5、收款单的这些信息录入完之后,点击保存、审核,此张收款单就录入好了,然后就是将此收款单生成凭证,将收款金额结转到总账模块中。同样在此界面选择凭证处理--生成凭证--收付款单--确定。
6、录入的收款单信息全部都显示出来之后,可以在标题栏选择:全选--合并--制单来将这些收款单生成对应的凭证,然后将凭证进行保存,打印即可。在对应的总账模块就会查询到这些收款单所对应的信息。
用友u8如何取消发票审核
1、打开用友u8,从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。
2、来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。
3、这个时候如果没问题的话,点击需要取消发票审核的相关凭证。
4、这样一来在点击取消以后,即可实现用友u8取消发票审核了。
关于用友u8发票怎么办和用友u8发货单生成发票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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