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用友u8对账错误怎么办(对账结果错误 用友u8)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-05 17:38:12 60 0

本篇文章给大家谈谈用友u8对账错误怎么办,以及对账结果错误 用友u8对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8记账前对账显示正确,记账后再对账就说错误,求指教

建议:取消本期的记账,取消审核。

确认期初余额无误。

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然后核对未记账凭证的分录,逐条核对,看看哪个分录有问题。

确认没问题之后再重新审核、记账。

供参考。。

用友U8对账错误怎么改

这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。出现比较多还是应收应付账款,你查下是哪一个应收账款的客户不平的,查下相对应的分录,最直接的方法就是删除这个分录再做过

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)

原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

问题解答:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产:

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

②使用年限超过一年;

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。

用友U8期末对账错误。。。求高手。如图

这个问题有很多种情况

恢复记账,重新记账试一下,如果不行,就有些麻烦了,可以试试以下方法:

1,恢复记账,一直到对账没有问题的月份.找到第一个有问题的记账月

2,取消这个月的记账凭证的审核,重新审核,看一下是否有错误凭证.如果有修改

3,如果没有,原因可能是错误月,有辅助核算被你取消了,系统检查不出来,

只能重新把辅助核算勾选上.重新记账

4,如果还是不行,找售后服务吧,查找一下数据库原因,再找解决方法了

5加我QQ吧,我远程帮你解决一下

用友U8记账凭证如何修改?

用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的

措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情

况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账

凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能

直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证

功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进

入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;

最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,

重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的

反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。具体而言,首先在总账系统

窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口,此时按下快捷键Ctrl+H

键,即可激活恢复记账前状态功能,然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前

状态菜单项(此功能平时不显示,待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢

复记账前状态操作窗口,在恢复方式中选择月初状态项,输入主管口令,然后单击

确定按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭

证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作。

第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的反记账、反审核功能,在

结账向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按Ctrl+Shift+F6

键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击

确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后

按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证、记账和结账

功能的操作。

因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!

用友U8累计摊销科目误选为损益类科目,对账错误怎么办?

所有的错账都是可以通过调整来处理的,只要正确区分是同一期间的还是跨期的,然后选用正确的会计科目来调整。

用友u8对账错误怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于对账结果错误 用友u8、用友u8对账错误怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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