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用友通账单不平怎么办(用友记账不平衡怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-05 01:48:15 43 0

今天给各位分享用友通账单不平怎么办的知识,其中也会对用友记账不平衡怎么办进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友通T3资产负债表不平,如何处理?

资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。2)新增一级会计科目未添加到报表项目

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财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,

账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

用友通 总账和客户往来 对账不平,要怎么处理?

总账与客户对账不平 是总账金额 与客户往来金额不一致 看看是不是有凭证漏选了客户导致的

用友通财务软件对账时损益类余额不平?该如何处理?

损益类余额不平就是有损益类账户余额没有结转,看看是不是有新的损益类科目,特别是二级科目更要注意,定义结转没加上二级科目的话就会出现这种情况。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

用友通 总账和供应商往来 对账不平,要怎么处理

针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:

1.对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;

2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。

用友通 总账和供应商往来 对账不平,要怎么处理?

楼主这样 首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009.12.31日 摘要 上年结转 科目方向 数字(正确的数字)

然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了!!如果不明白 QQ 87999450 隐身必复! 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往来 还有项目 核算啊!!方法差不多的!!

关于用友通账单不平怎么办和用友记账不平衡怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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