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用友通损益结转错误怎么办(用友结转损益怎么结转)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-07 01:40:10 57 0

本篇文章给大家谈谈用友通损益结转错误怎么办,以及用友结转损益怎么结转对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

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2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我怎么取消损益结转啊

若是如此的话,那就直接把你所期间损益结转出来的那张凭证直接删除就成了,删除后,修改那张出现错误的凭证,再重新做期间损益结转即可. 注:假如你对期间损益结转出来的凭证已经审核或者记账的话,需反记账反审核之后才能删除,若既没有审核也没有记账,直接删除即可 首先,我想知道你是否对当月已经结账,若已经结账了的话,那么,首先需要做的是反结账.步骤为:点开月末处理,点开结账弹出结账对话框,此时你把要反结账的月份点中,它会变蓝,再按下CTRL+SHIFT+F6,此时,它会要你输入口令,你就输入进入软件时的口令,点确定即可 假如没有结账,那么就可以省略上一个步骤,开始如下操作,此步骤为:点开月末处理.点开对账,点中要反记账的月份,它会变蓝,这是你按下CTRL+H,此时会弹出恢复记账前状态功能已击活的对话框,你确定之后再去总账的下拉菜单中点开凭证,找到恢复记账前状态这个选项,点开,出来一个对话框,在恢复方式这个选项中选择*年*月处状态这个选项,然后确定即可 对于反审核,则相对简单,到审核功能模块里,点开你要取消审核的那张凭证(即期间损益凭证),在这张凭证的菜单栏,你就可以找到取消审核这个功能,点击它即可 然后,不管是修改还是删除,一切随你 再注:假如你对此番操作不熟悉,务必要做好账套的备份工作,一防不测,切切

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开系统管理。

2、单击系统菜单,选择注册。

3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后,选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

6、把财年改到新年,另一个只是设定。

7、登录后,点击年度账户-“去年结转数据”总账系统结转(若其他模块开启,应先结转其他模块,最后结转总账)。

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