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用友通没有凭证怎么办(用友通没有凭证怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 13:54:13 51 0

本篇文章给大家谈谈用友通没有凭证怎么办,以及用友通没有凭证怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8录入固定资产增加生成了没有凭证号的凭证?

用友U8录入固定资产增加了,生成的凭证没有凭证号解决方法:登录系统,进入固定资产模块,进入处理,进入凭证查询,选择凭证后,点击菜单栏上的编辑,添加凭证号后保存即可。

用友通,提示所选科目余额为零,没有生成转账凭证怎么回事

一种可能是前面的科目余额或凭证操作有问题,这请查询余额表就可以看到,特别是本年利润的余额和发生额是否存在。

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确定一下结转的科目有没有发生,没有发生就不会生成凭证的,是结转,自定义结转还是损益,成本结转。

《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:

在借贷记账法下,将经济业务所涉及的会计科目全部填列在凭证内,借方科目在先,贷方科目在后,将各会计科目所记应借应贷的金额填列在“借方金额”或“贷方金额”栏内。

借、贷方金额合计数应该相等。制单人应在填制凭证后签名盖章,并在凭证的右侧或左侧填写所附原始凭证的张数。

如(生产产品,需要领用材料,具体会计分录如下)----课本中的范例

借:生产成本-甲产品

贷:原材料-A材料

参考资料来源:百度百科-转账凭证

“为什么在用友U8里,出现提示:无可记账凭证,不能记账。已经审核过了。”你是怎样解决的?先谢了

首先查看自己是否有财务权限,如果凭证已经全部记账,可以到查询凭证查看当月的凭证审核记账状态,最后想反记账就在对账界面按住ctrl+h,激活反记账功能(记住是功能,不是已经反记账)

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扩展资料:

用友ERP-U8软件V11.0

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参考资料来源:百度百科-用友U8

用友通软件中在应付系统中的凭证丢失是怎么回事?

可以进应付系统的凭证列表看此凭证在不在,如果不可以重新生成,提示此凭证以存在,那就证明他在数据库里有在软件里没有显示,这样的问题只能找专业服务人员(此问题属于软件自身问题),能在生成那就是自己删除了,在生成一张就可以了,不会有什么影响

用友软件出纳查不到凭证

遇到出纳查不到凭证的情况可以这样做:

1、确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查要签字凭证的栓选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致;

2、确认操作员是否由出纳签字的权限;

3、确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目为银行存款总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目;

4、确定在总账业务控制参数设置中“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

会计软件是专门用于会计核算、财务管理的计算机软件软件系统及其功能模块,包括一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序、存储数据以及有关资料。想学习会计软件操作可以到恒企教育学习,恒企教育根据企业、学员需求,结合当下最热门的高薪行业,详细剖析真账,培养学员一技多用的能力,开拓思维,为学员打造扎实的实操技能。

用友点记账显示无可记帐凭证是怎么回事,我已确认凭证已审核,也还没有记账,是刚建账的第一个月。

处理方法如下:

1、你先查询一下凭证,确认是否有凭证;

2、如果确实有凭证,则看凭证下方各签字是否齐全(签字与选项中的选择有关),如果你在“选项”中选择了“凭证必须由主管签字”,那就还要看凭证右上方是否有一个红印?

3、如果以上都没问题,那就看看你的凭证日期是否是当月的?

4、如果以上都没问题,你就看看记账前一个月是否结账?

拓展资料:

记账凭证,会计专业术语,是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。

如何正确处理记账凭证的附件?

过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸,不应长于或宽于记账凭证,同时还要便于翻阅;附件本身不必保留的部分可以裁掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整;过窄过短的附件,不能直接装订时,应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴纸上,然后再装订粘贴纸。

原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同,纸上可先印一个合适的方框,各种不能直接装订的原始凭证,如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等,都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内,不得超出。

粘贴时应横向进行,从右至左,并应粘在原始凭证的左边,逐张左移,后一张右边压位前一张的左边,每张附件只粘左边的0.6~1厘米长,粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下,看是否有未粘住或未粘牢的。最后还要在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。

如:某人报销差旅费,报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张,1元的公共汽车票12张,285元的火车票1张,869元的飞机票1张,就应分别在汽车票一类下面空白处注明0.5*20=10元,1*12=12元,在火车票一类下面空白处注明285*1=285元,在飞机票一类下面空白处注明869*1=869元。这样,万一将来原始凭证不慎失落,也很容易查明丢的是那一种票面的原始凭证,而且也为计算附件张数提供了方便。

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