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用友通记账错误怎么办(用友u8记账错误的更正方法)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 20:29:13 37 0

本篇文章给大家谈谈用友通记账错误怎么办,以及用友u8记账错误的更正方法对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友记账时出错怎么解决

其他账套正常说明数据库正常,并非数据库错误。清除异常任务只能解决一时,不能撤底解决问题。

系统管理——视图——清除异常任务

微信号:yyrjlls
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运行时错误"-2147418113(8000ffff)"

连接失败,看看你的计算机名是不是带有“-”或下画线,财务软件是不允许计算机名带有特殊字符,最好改成纯数字的。

你用的是不是“用友通10.1”的版本?这个版本有个问题,就是当你的记账凭证达到255号时,就会弹出错误提示,需要到官网去下个补丁包就可以解决。

用友如何删除错误的记账凭证

作为会计最重要的核算方法,可以说没有借贷记账法就没有会计核算,但对借贷记账法的记账符号 借 和 贷 的含义却一直没有给出明确的说法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友删除错误的记账凭证的方法。

用友删除错误的记账凭证的方法

一、作废凭证

1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。

3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。

4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证

二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】

1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。

3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账凭证的账务处理程序

①根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证;

②根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐;根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐;

③根据记帐凭证及所附的原始凭证(或原始凭证汇总表)逐笔登记各有关种明细分类帐;

④根据各种记帐凭证逐笔登记总分类帐

⑤根据对帐的具体要求,将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对;

⑥期末,根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。

用友软体做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

用友软体做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

1、做好了没稽核,直接点选日期就能修改

2、已稽核未记账,取消稽核修改

3、已记账未结账,取消记账+步骤2

4、已结账,取消结账,影响了结转凭证的话还要删除结转凭证,取消记账修改,重新结转

5、跨年了的话同4

用友软体如何修改以前月份记账凭证的日期

将1-7月份的账反结账,反记账,反稽核,然后再将1月份的凭证日期改正确之后,再重新稽核、记账、结账1-7月份的,很快的,不麻烦

请问用友软体,凭证储存后发现凭证字错误如何修改?

凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改,也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改稽核标志,将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。

操作员应该在录入和稽核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改。另外,在修改时可以利用列印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、储存、放弃等各种功能。但利用删行功能时,不允许将凭证内容删空,至少要保留两行内容,并使借贷平衡,只有如此才可用储存功能将修改后的凭证储存到凭证基表中。修改从其功能上说也是一种录入。但在修改前,必须先利用查询功能查询要修改的凭证。若找不到该凭证或该凭证已通过稽核,系统将给出相应的提示资讯。在修改时使用者只能修改凭证的摘要、科目、辅助资讯和借、贷方金额。对凭证内容的修改实质上是对凭证内容的再次录入,因此,凭证内容的修改和录入完全相同。凭证修改完成的后续处理过程与凭证录入完成的后续处理过程相同。系统将在保证借贷金额相等,且没有漏添项时,对所做的确认做出反映,即储存和列印被修改的凭证。若放弃则本次修改无效,原凭证不变。凭证的修改是在凭证已经录入的基础上进行的。凭证号是在凭证录入时,由系统根据系统引数自动生成的,录入一经确认后,凭证号就不允许变动了,录入和修改的区别是录入时系统为录入的凭证生成新凭证号,而修改则利用凭证号查询要修改的凭证后进行修改,除此之外,录入和修改的功能完全相同。

怎样修改用友软体本月已做记账凭证的凭证号

步骤1.总账-期末-对账选单项,开启对账操作视窗,按“Ctrl+H”,启用恢复记账前状态功能,退出视窗;

步骤2.凭证-恢复记账前状态选单项,在恢复方式中选择‘月初状态’,输入主管口令,确定,系统将恢复为记账前状态。

步骤3.取消稽核,把你要修改的凭证号修改掉。

步骤4.再稽核、再记账。

用友U8记账凭证如何修改?

用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的

措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情

况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。

第一种是输入后还未稽核或稽核未通过的凭证。 对于未经过 稽核 功能操作的错误记账

凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并储存。

第二种是已通过稽核但未记账的凭证。 对于已 稽核 但未 记账 的错误记账凭证,不能

直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证

功能视窗中,进行 取消稽核 (也称为 反稽核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进

入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后储存退出;

最后由稽核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证 功能视窗中,

重新对该张已修改过的凭证进行 稽核 操作。 ;

第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的

反记账、反稽核 功能,即取消 记账 、 稽核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统

视窗中,单击 期末 / 对账 选单项,开启 对账 操作视窗,此时按下快捷键 Ctrl+H

键,即可启用 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 视窗;单击 凭证 / 恢复记账前

状态 选单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢

复记账前状态 操作视窗,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击

确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭

证进行修改,再进行 稽核凭证 和 记账 功能的操作。

第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反稽核 功能,在

结账 向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6

键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击

确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后

按上述第三种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 、 记账 和 结账

功能的操作。

因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!

用友软体的记账凭证

总账---设定----选项。

用友U8记账凭证如何修改 详细??

在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。 第一种是输入后还未稽核或稽核未通过的凭证。 对于未经过 稽核 功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并储存。 第二种是已通过稽核但未记账的凭证。 对于已 稽核 但未 记账 的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证功能视窗中,进行 取消稽核 (也称为 反稽核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后储存退出;最后由稽核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证 功能视窗中,重新对该张已修改过的凭证进行 稽核 操作。 ; 第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反稽核 功能,即取消 记账 、 稽核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统视窗中,单击 期末 / 对账 选单项,开启 对账 操作视窗,此时按下快捷键 Ctrl+H键,即可启用 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 视窗;单击 凭证 / 恢复记账前状态 选单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢复记账前状态 操作视窗,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 和 记账 功能的操作。 第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反稽核 功能,在结账 向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 、 记账 和 结账功能的操作。

T3用友通如何恢复记账前状态

T3用友通如记账前状态的具体操作步骤如下:

1、首先我们以主管身份登录用友主界面。

2、然后我们依次选择弹出【对账】选项框。

3、然后我们点击"Ctrl+H"按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。

4、单击【确定】返回到用友主界面。

5、我们单击【恢复记账前状态】,在弹出的对话框中,选择相应的选项,单击【确定】。

用友软件已经记账,但由于前面记账凭证错了只好取消记账,但接下来怎么取消审核签字 ?

在总账中---期末---对账,选中需要取消的月份Ctrl+H(提示恢复记账前状态已经被激活)\x0d\x0a然后,在总账---凭证---恢复记账前状态(一般情况选择,最近一次记账前状态,确认)(需要管理员口令,恢复记账完毕)。\x0d\x0a取消审核(谁进行审核,那么就要用谁的ID登录软件对已经审核的凭证进行:取消审核)\x0d\x0a点击审核凭证,之后弹出对话框,选择你要取消的凭证,选中之后确定。(弹出,审核凭证,对话框)\x0d\x0a在”审核“按键的右面,有”取消“字样的按钮,点击”取消“,那么凭证下面,审核后面的签字人就会消失,如果需要更改凭证,点击“取消”按钮右面的,“标错”(凭证左上角出现“有错”字样) \x0d\x0a取消出纳签字。

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

方法一、做期初资料调整

方法二、反结账、反过账、反初始化

用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?

清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果

先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作

期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?

用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。

在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错

总账应当以记账本位币(人民币)列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决

取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好

新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办

会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。

总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额

总账应当以记账本位币列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

 61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)

设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。

用友T3软体怎么把会计科目封存

你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。

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