首页 用友解决方案正文

用友t6发票结账了怎么办(用友软件t6怎么反结账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 07:38:13 36 0

今天给各位分享用友t6发票结账了怎么办的知识,其中也会对用友软件t6怎么反结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友T6已经记账,怎么取消

注释:Windows10专业版;

1.点击【期末】-【对账】,弹出界面后按【ctrl+h】键,录入操作员登录密码,提示【恢复记账状态已被激活】,点击【确认】;

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

2.点击【总账】-【凭证】,下面会显示【恢复记账前状态】按钮,点击进入,选择【恢复到月初状态】或者【最后一次记账前状态】即可;

在总账—期末—对账界面,按Ctrl+H,提示启用恢复记 账前状态,再到总账—凭证—恢复记账前状态,点恢 复到这个月初的状态。

扩展资料

用友t6年结后常见问题

1、年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平;

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。

方法一:

(1)取消科目的辅助核算,将预付帐款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。

(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二:

(1)将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。

(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初162000录为0。在重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

2、年结之后能否修改暂估处理方法;

只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就可以修改。录入辅助核算期初余额。

3、何时能够删除或者修改会计科目、基础档案;

年结操作全部完成之后,也就是建立年度帐、结转完上年数据之后,进入到新的年度账中,对已经没有期初余额且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。

我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?

在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

按以下步骤操作:

1、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;

然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

2、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;

3、反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

扩展资料:

用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。

帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;

同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时监督随时管理;

功能模块包括总账(现金银行、往来管理、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理、老板通、移动商务模块、所得税汇算插件、跨账套查询插件。

参考资料来源:百度百科-用友t3标准版

用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6结账及反结账操作步骤

你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的`吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

用友T6结账及反结账操作步骤

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账:

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

;

用友供应链中发票已结算,怎么取消?

进入应收/应付模块,找到发票对应的凭证,删除(如果已经审核,先到总账取消审核),接着取消发票审核,再到供应链,取消结算,删除发票。

用友T6 专用发票已经结算,如何取消结算?

1、取消审核:直接在采购发票页面“弃复”

2、取消结算:采购—采购结算—结算单明细列表,删除需要修改发票的采购结算表,即可删除采购入库单和采购发票的结算

用友t6发票结账了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件t6怎么反结账、用友t6发票结账了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

评论列表(0人评论 , 36人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...