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用友t3上年结束后怎么办(用友t3年末处理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-07 09:24:17 28 0

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本文目录一览:

你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!

一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6

二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除

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三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

【急求】用友T3年结完成后,做账时发现固定资产没有年结过来,怎么办呢???急求!在线等答案!!谢谢!

1、如果做过年结前备份,恢复备份后重新做年结,具体顺序是固定资产等子模块最后是总账系统

2、如果没做备份,也可以尝试重新年结,先做固定资产的上年数据结转,然后做总账的

用友T3年度结账操作程序?

一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。

二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。

三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。

四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出

五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。

六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。

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