首页 用友解决方案正文

用友t3记账错误怎么办(用友他t3如何反记账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 20:24:13 34 0

本篇文章给大家谈谈用友t3记账错误怎么办,以及用友他t3如何反记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

T3用友通如何恢复记账前状态

T3用友通如记账前状态的具体操作步骤如下:

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

1、首先我们以主管身份登录用友主界面。

2、然后我们依次选择弹出【对账】选项框。

3、然后我们点击"Ctrl+H"按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。

4、单击【确定】返回到用友主界面。

5、我们单击【恢复记账前状态】,在弹出的对话框中,选择相应的选项,单击【确定】。

用友t3月末转账己生成财务报表;发现记账凭证错了,可以修改吗?

可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??

一、如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。

二、如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:

1、取消所有的记账和审核。

2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

3、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

扩展资料:

试算平衡,是指根据借贷记账法的记账规则和资产与权益(负债和所有着权益) 的恒等关系,通过对所有账户的发生额和余额的汇总计算和比较,来检查账户记录是否正确的一种方法。

试算平衡的分类

(1) 发生额试算平衡 发生额试算平衡,是指全部账户本期借方发生额合计与全部账户本期贷方发生额会计保持平衡,即:全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 发生额试算平衡的直接依据是借贷记账法的记账规则,即“有借必有贷,借贷必相等”。

(2) 余额试算平衡 余额试算平衡,是指全部账户借方期末( 初) 余额合计与全部账户贷方期末(初)余额合计保持平衡,即:全部账户借方期末(初) 余额合计=全部账户贷方期末(初) 余额合计 余额试算平衡的直接依据是财务状况等式,即: 资产= 负债+所有者权益。

参考资料:试算平衡-百度百科

用友T3记账出现问题怎样解决?

用友T3记账运行错误91未设置对象变量或with block 变量,此问题出现需要:

检查机器环境,机器名是否含特殊字符或中文,登陆操作系统的操作员名是否含特殊字符或中文,其权限是否为超级管理员或高级用户。

解决方法:重新注册软件的所有组件,可使用通网站服务工具中的维护通2.0中的三十九号工具进行注册, 清空系统临时文件夹,路径:  C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp 如问题未解决,请将账套引入到其它机器确定是否为数据问题。

【其他问题的解决方法】

1、点击如凭证打印,明细账查询,打印等查询和打印时都提示“运行时错误91,未设置对象变量或with nbsp; block 变量”。 请检查登陆操作系统的用户名是否为中文名,计算机名称是否带有特殊符号,或是以中文开头,这两者最好是全英文的。请将软件进行卸载,然后停止mssqlserver服务(开始/运行/net  stop mssqlserver),删除ufcomsql文件夹,再启动mssqlserver服务,重装软件。

2、在总账模块中,在进行月末结账时提示为"运行错误91"不能进行结账。 请检查一下机器名是否带有特殊符号或以数字开头,机器名最好是纯英文的,还有登陆操作系统的用户名也应该上以英文字母开头,不能有特殊符号。

3、一客户有普及版总账,出现很多报错.能做凭证其他的什么都不能做.包括打印.提示"运行错误91未设置对象变量或 with  block变量".如果重新注册再进问题又发生变化了可能不能做凭证但能做其他的一项.不知是什么原因造成的.安装时没有任何报错。

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

用友t3记账错误怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友他t3如何反记账、用友t3记账错误怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

评论列表(0人评论 , 34人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...