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用友t3结转错误怎么办(用友t3结转报告有错误结转科目)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 12:22:10 46 0

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本文目录一览:

用友T3供销链结转过程销售出库出现错误怎么办

出现错误应当进行反结转,重新修正以后。在结转凭证。

发现错误就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。

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用友T3工资核算里结转应付工资时生成了错误的凭证,如何删除?

我的操作过程

一般是:

一是,在“总账”模块,对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核,反出纳签字,成为未记账的凭证;

二是。在“工资管理”模块,单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮,打开“凭证查询”对话框;

.在“查询期间”的下拉框中,选择输入所要删除凭证的月份。

.光标停在所要删除凭证记录行时,选择该记录

;点击工具栏的〖删除〗按钮,则可对标志为“未记账”的凭证,进行删除操作。

.点击〖退出〗,则返回工资管理主界面。

三、对标记为“作废”的工资类记账凭证,在该凭证“制单”中进行凭证整理。

四.在”工资“的模块中,重新结转应付工资和福利费。

(参加讨论)

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

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