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用友t3记账错了怎么办(用友t3无法反记账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 08:00:15 32 0

本篇文章给大家谈谈用友t3记账错了怎么办,以及用友t3无法反记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3记账结账了,凭证做错了,要怎么样修改呢

取消结账,取消记账,审核人取消审核。

然后去制证窗口修改错误凭证。

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如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

方法一、做期初资料调整

方法二、反结账、反过账、反初始化

用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?

清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果

先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作

期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?

用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。

在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错

总账应当以记账本位币(人民币)列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决

取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好

新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办

会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。

总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额

总账应当以记账本位币列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

 61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)

设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。

用友T3软体怎么把会计科目封存

你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。

T3用友通如何恢复记账前状态

T3用友通如记账前状态的具体操作步骤如下:

1、首先我们以主管身份登录用友主界面。

2、然后我们依次选择弹出【对账】选项框。

3、然后我们点击"Ctrl+H"按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。

4、单击【确定】返回到用友主界面。

5、我们单击【恢复记账前状态】,在弹出的对话框中,选择相应的选项,单击【确定】。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

用友t3月末转账己生成财务报表;发现记账凭证错了,可以修改吗?

可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

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