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用友t3对账错误怎么办(用友t3无法反记账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 15:44:16 33 0

本篇文章给大家谈谈用友t3对账错误怎么办,以及用友t3无法反记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

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1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

用友T3在对账时总提示错误,核对总账与客户往来,总账与供应商往来,总账与个人

中途挂的辅助核算吗?是的话要把之前的补齐。没有的话重新记账看看

在用友t3中,在进行对账的时候总账与明细帐的金额不对?怎么修改?

总账与明细账不对说明对账有错误,错误原因:

1、科目级次问题,末级标志不对;

2、科目使用后修改过科目

3、可以恢复记账,重新记账试试

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T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??

一、如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。

二、如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:

1、取消所有的记账和审核。

2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

3、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

扩展资料:

试算平衡,是指根据借贷记账法的记账规则和资产与权益(负债和所有着权益) 的恒等关系,通过对所有账户的发生额和余额的汇总计算和比较,来检查账户记录是否正确的一种方法。

试算平衡的分类

(1) 发生额试算平衡 发生额试算平衡,是指全部账户本期借方发生额合计与全部账户本期贷方发生额会计保持平衡,即:全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 发生额试算平衡的直接依据是借贷记账法的记账规则,即“有借必有贷,借贷必相等”。

(2) 余额试算平衡 余额试算平衡,是指全部账户借方期末( 初) 余额合计与全部账户贷方期末(初)余额合计保持平衡,即:全部账户借方期末(初) 余额合计=全部账户贷方期末(初) 余额合计 余额试算平衡的直接依据是财务状况等式,即: 资产= 负债+所有者权益。

参考资料:试算平衡-百度百科

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友软件T3的问题:无可记账或上月未结账,不能记账!

原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:

1.首先,双击打开桌面系统管理图标。

2.然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。

3.激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。

4.同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。

5.恢复簿记:点击“确定”,然后点击“总账”-“恢复预簿记”菜单。

6.请稍等片刻,以显示会计工作已经完成。

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