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用友t3对账不平衡怎么办(用友T3如何对账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-05 06:12:11 34 0

今天给各位分享用友t3对账不平衡怎么办的知识,其中也会对用友T3如何对账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

拓展资料:

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1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇。

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决。 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平。

用友T3总账和明细账不平怎么办

一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。

你先按顺序操作:

1、录入凭证

2、审核

3、过账

4、记账

5、试试帐套修复

如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。

T3用友凭证记账为什么不平

不平有几种:

1、总体不平

这种情况一般不会出现在财务软件中

财务软件录入凭证时,会对每张凭证是否平衡做判定,如果不平衡,是无法录入的。

2、某个账户与平时不符,例如损益类科目期末不留余额

这种情况就是你凭证录错,看是哪个科目出错,查找出对应凭证做修改就可以了。

求救,用友T3固定资产对账不平衡,财务帐套不平衡!

我处理了那么多客户也没有你说的那么复杂呀

不平衡你看差值是多少,固定资产的凭证到总账后,总账要先记账,固定资产再对账才会把数据进行对比,才能平衡的

用友t3对账不平衡怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友T3如何对账、用友t3对账不平衡怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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