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用友t3不平衡怎么办(用友t3运行太慢怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 18:34:11 44 0

本篇文章给大家谈谈用友t3不平衡怎么办,以及用友t3运行太慢怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

拓展资料:

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1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

用友T3录入期初余额资产负债两边不平衡怎么办

1、如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。

2、如果从不是一月份开始录入用友T3期初余额,就要录入会计科目的借方发生额、贷方发生额、期末余额,软件会自动出来期初余额。

我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办

如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误,资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。如果你只是在设置初始数据时就发现试算不平衡的话,只要按照上面的几种可能查找一般都能找出问题所在的。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

用友T3此凭证借贷不平衡

1、用友T3发生此凭证借贷不平的情况,需要判断一下借贷方金额是不是一样,如果不一样,输入正确的就可以了。如果一样,那么进行第二步

2、如果判断借贷方是一样的,就要使用用友T3的找平功能。删除借贷任何一方的金额数,在这个方向上按 = 键就可以找平了

用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇。

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决。 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平。

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