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用友上年已结账怎么办(用友上年取消结账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 06:16:12 39 0

今天给各位分享用友上年已结账怎么办的知识,其中也会对用友上年取消结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

一、首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1、进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

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2、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3、点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。

二、结转上年度的数据。

1、进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定。

2、在菜单栏中选择结转上年度数据。

3、在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4、点击确定。

对待摊费用的处理

根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:

一已足额提取折旧的固定资产的改建支出;

二租入固定资产的改建支出;

三固定资产的大修理支出;

四其它应当作为长期待摊费用的支出。

除此以外税法规定将不允许在以后年度摊销其它费用。

用友结转上年度后还能反结转吗?

可以的,分三种情况决定。

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料:

用友年度结转注意事项:

1、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败,检查档案是否重复,如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。

2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。

3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

5、在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。

参考资料来源:百度百科-用友财务软件

参考资料来源:百度百科-结转

参考资料来源:百度百科-上年结转

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账

你可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

扩展资料:

总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;

2)多种账务处理、查询、输出;

3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账;

4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表; [1]

企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;

强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;

自动完成现金流量统计分析;

灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。

支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:

提供现金流量统计表、明细表

种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。

参考资料:百度百科-用友T3财务通普及版

用友年度结账后如何反结账?

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

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2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

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3、输入密码,确定。

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扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E7%94%B5%E7%AE%97%E5%8C%96/5607?fr=aladdin"target="_blank"百度百科-会计电算化

/;wd=eqid=81a44c33000fdc2f000000025da07349"target="_blank"百度百科-结账

用友T3已经结转了上年度后没有期初余额怎么办?

你用帐套主管身份登陆系统管理,用新一年度日期登陆,在年度账下面有个结转上一年数据,总账重新结转一下就行了。

T3新建年度帐次序如下:

1.用你的身份登录系统管理,年度帐,建立,点确定,是;

2.建立成功后,点系统--注销;然后再点系统,注册;登录帐套年度为刚才建立的年度;

3.年度帐菜单--结转上年数据;根据使用的模块相应做结转;如,总账,核算;等等.

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