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用友上年度少记账怎么办(用友上年度少记账怎么办啊)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 13:56:10 40 0

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本文目录一览:

我今天对账,发现用友上的账和实际凭证少了两张,我想把那两张凭证再加上,我怎么操作?

如果凭证没有记账的话,请按下面的操作方法进行;如果是已经记账,先清取消记账(打开|总账|期末|对账|按ctrl+h键激活恢复记账前状态功能,并执行该功能后,再按下面的操作方法进行

举例:你这个月共真3凭证,凭证号分为1、2.3号,你若将漏记的原应为2号凭证插入1号凭证之后的话。那请你做如下操作:

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1、总账-选项里:将凭证的编号方式选择为手工方式(如果已经设置为手工方式编号,此步不用操作)

2、打开填制凭证先将已经填好的3号凭证号改为4号,再将2号凭证号改为3号,(每张凭证更改过后要记住保存)这样一来,现有的凭证号就变为1、3,4号,中间断了一个2号,这就为你插入漏记的2号凭证做好了准备;

2、点击增加一张凭证,填入凭证2和其它应填写的一些凭证内容即可。

对了,还有如果要追加的凭证不属于当期的,是属于上期(或是以前某一期的)并已经结账,要先取消结账(执行|总账|期末|结账|功能,打开后选择好要取消结账的月份后按ctrl+shift+f6键取消结账,顺序是由最后已经结账的那个月开始,向前做。)再取消记账。

用友畅捷通t加软件在期末损益结转以后发现少录一张凭证怎么办?

如果这个凭证不涉及损益科目,直接补录一张凭证即可。如果这个凭证涉及到损益科目,你给已经生成的最后一笔期间损益结转的凭证删除,然后补录你少做的那笔凭证,然后再做一次期间损益结转就行了。

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账

你可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

希望以上解答能对您有所帮助。

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祝好!

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