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用友软件做完账怎么办(用友软件如何过账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 06:26:13 32 0

本篇文章给大家谈谈用友软件做完账怎么办,以及用友软件如何过账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤

1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。

2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

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3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】。

4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可。

第一次用用友软件 凭证都做完了 也记账了 接下来该怎么做 帮帮我 谢谢谢谢+

如果所有该做的凭证都做完了,且都过账了,那接下来是结转损益类科目到\“本年利润”科目,然后结账就是了。

用友录入完凭证后应如何处理账务

用友录入凭证,结果是自动生成的。

之后进行的账务处理:

用友客户端

基础资料(系统框架设置)

1、引入科目

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点:一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释:对具体的计量单位进行分类

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位

注意点:a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同

,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;

核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;

*A、核算项目类

操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目

注意点: a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

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我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?

在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证

用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做

须先把当月的结账然后填下月凭证。

如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。

一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了。

还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了。

用友U8当月凭证做完后怎么记账

用友U8当月凭证做完后,需要点击软件的过账按钮,这样就把录入的凭证的数据过账到账簿上面,也就是通常所说的记账(登记账簿)过程。之后再点击结转损益按钮,然后结账,就可以出具当月的财务报表。

用友软件做完账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件如何过账、用友软件做完账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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