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用友软件月末处理怎么办(用友软件月末结账怎么操作)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-07 04:52:19 36 0

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本文目录一览:

用友软件月末结账,怎么取消结账

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(一)如何取消月末结账

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在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。

操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于"王处长"的口令是空的,点击"确定"。取消结账以后,点击"填置凭证"就可以完成。

用友财务软件月末反结账怎么处理

反结账: 以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。 反记账 点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

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沈阳金蝶财务为您解答

用友怎么取消月末处理

工资子系统在反结账时,须用未结账月的日期(即:次月),登录系统后才可反结账。

比如,目前是2013年2月份,且工资子系统已经做了月末处理,你想取消2月份的月末处理(工资子系统反结账)时,你把计算机的日期更改到2013年3月份,并以这个日期登录至工资子系统,进行反结账。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

(用友ERP)在计算器账务处理系统中,结账主要完成哪些工作?在进行月末结账处理时应注意哪些问题?

结账就是把上个月所有数据处理完毕,出财务报表;

费用是否分摊;成本是否结转,最后损益记得结转;

检查本月业务是否全部记账;月末结账凭证是否全部生成并记账;检查上月是否已结账;核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致;检查损益类账户是否全部结转完毕;如果与其他子系统联合使用,还要检查其他子系统是否全部结账。

扩展资料:

应在该月最后一笔经济业务下面划一条通栏单红线,在红线下“摘要”栏内注明“本月合计”、“本月发生额及余额”字样,在“借方”栏、“贷方”栏或“余额”栏分别填入、本月合计数和月末余额,同时在“借或贷”栏内注明借贷方向。然后,在这一行下面再划一条通栏红线,以便与下月发生额划清。

通常在每季度的最后一个月月结的下一行,在“摘要”栏内注明“本季合计”或“本季度发生额及余额”,同时结出借、贷方发生总额及季末余额。然后,在这一行下面划一条通栏单红线,表示季结的结束。

参考资料来源:百度百科-结账

用友财务软件中,有未记帐单据,但月末已结帐,该如何处理?

您好。可以反结账,将单据记账后,再次结账。希望可以帮助到您。

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