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用友软件结转错误怎么办(用友软件年度结转错了怎么缓解)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 06:46:07 70 0

今天给各位分享用友软件结转错误怎么办的知识,其中也会对用友软件年度结转错了怎么缓解进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

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总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?

结转错误月份,可以判断你是用的后面月份的日期进去,想结转的呢又是前面月份的数据,所以在做结转的时候,生成了凭证,但是没有注意修改时间,所以并没有保存到你想结转的月份。那么你需要点击填制凭证,找到结转的那张凭证,点击制单下面有一个作废,这样就已将将凭证删除了,如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。再点击期末结转,重新做期间损益结转,结转完毕后一定要注意修改了日期以后再点击保存,不然又会保存错误。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

关于用友软件结转错误怎么办和用友软件年度结转错了怎么缓解的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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