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用友去年的预收账款怎么办(用友录入预付账款期初余额)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 14:22:09 34 0

本篇文章给大家谈谈用友去年的预收账款怎么办,以及用友录入预付账款期初余额对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友预收账款

进入用友帐套后→设置→基础档案→财务→会计科目,找到预收账款,点击修改,右下角有一个受控系统,选择空白就可以→确定,然后在业务中就可以使用这个科目了。预付账款应收账款应付账款等科目同理设置

年末预收账款怎么处理

问题一:预收账款年终确认收入 预收账款 是往来科目,在未发生实际的业务时,类似于企业的借款,是无需进行调整的. (另外:房地产开发企业预收账款要缴营业税、所得税,不缴增值税。其他企业预收账款什么税都不用缴。)

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年末尚未结转的预收账款,只要还没开具正式发票,就不用处理。何时开发票,何时结转收入。

如果开具了正式发票,一般就不能计入预收账款,而应该作收入。结转收入时才需要交纳相关税金。

预收到账款时,

借:现金

贷:预收账款 (部分金额)

开出发票时,

借:预收账款(全部款项)

贷:主营业务收入

应交税金-应缴增值税-销项税

收到余款时,

借:现金

贷:预收账款(余款)

预收账款是双重性质的账户,余额可以在贷方,也可以在借方。 (余额在贷方表示应收账款)

问题二:去年年末预收账款有余额,税务要查账。应该怎么处理合适? 10分 把预收账款放在其他应付款

问题三:预收账款年末有余额,要不要交税??? 个人观点:

不用交税,因为核定征收是按你公司收入的一定比率征收的。

问题四:预收账款年底结账怎么做? 5分 做无票收入申报纳税就可。

问题五:上年度的预收账款未转收入应怎样调整 一、会计处理:

预收账款 是往来科目,在未发生实际的业务时,类似于企业的借款,是无需进行调整的.

至于收入的确认,要按照《会计准则》与《会计制度》的相关财务规范相关收入进行确认的条件进行确认。

符合收入确认条件的,无论是否发生往来款项,都应确认收入,反之,不确认收入。

二、税务处理

(一)营业税

根据《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》财税〔2006〕177号

预收工程价款是指工程项目尚未开工时收到的款项。对预收工程价款,其纳税义务发生时间为工程开工后,主

管税务机关根据工程形象进度按月确定的纳税义务发生时间。

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即工程开工后“预收账款”也按照工程形象进度确认收入,交纳营业税。例:预收100万,开工后第一月形象

进度为20万,则营业税确认20的收入。

(二)企业所得税

据所得税实施条例第二十三条

(二)企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机,以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务

等,持续时间超过12个月的,按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。

若年末工程进度符合所得税法收入确认的条件,则在申报纳税时,按税法要求申报即可。至于往来账务按照会计制度进行确认。

问题六:年末时把预收账款的负数余额处理 是的,定为你的预收账款,本来是负债,但是除了负数,证明已经变成了资产。也就是应收账款,你可以是 借应收 贷预收 这样就可以了

问题七:期末预收账款怎么办? 10分 主营业务收入是你给客户开发票,如果你没有发票也是可以作为销售收入记账的。对的每年本年利润要转的利润分配的,半年一转是可以的,要盯你单位领导怎么要求了。

问题八:关于预收账款的账务处理 先做预收款入帐: 借:银行存款(库存现金)

贷:预收账款

顾客消费确认收入时:借:预收账款

贷:主营业务收入

顾客退卡时:

借: 预收账款

贷: 银行存款(库存现金)

年底,如果数额不是很大,那就挂在预收账款上,这也是正常的;但如果数额大,又不想或不能确认为收入并计税,那只能虚做因客户或公司自身原因无法履行合同(或承诺)而退款.

借: 预收账款

贷:行存款(库存现金)

以上只是个人见解,仅供参考..........

问题九:预收账款,如何进行结转? 关键看你通得过通不过税务局查帐的关,通得过没事,通不过说你漏税还算轻的。

去年预收账款科目做错了。怎么修改。。

1、想请问一下,你最好在这个月做红字冲减, 再做一笔正确的。

2、如果你的财务软件可以反销账的话,你可以回到你记错那个月后,把错误的删掉,然后再做一笔正确的后,然后到12月份的报表,你带到国税局去相关部门,变更一下报表就可以了。

用友U8预收款怎样删除?

1、可能是查询条件有选择性的错误,审核状态,制单状态,包含余额等条件核实下,

2、或者在收款单填制界面找查询按钮查询,

3、或者在帐表查询里去找到该明细,看单据号,完后在去收款单界面去按单据找该单据。

如果没有的话可能就是数据库有问题,需另行处理了!

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