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用友期末重复结账了怎么办(用友年末结账后还可反结账吗)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 21:12:13 36 0

本篇文章给大家谈谈用友期末重复结账了怎么办,以及用友年末结账后还可反结账吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友财务软件中,有未记帐单据,但月末已结帐,该如何处理?

您好。可以反结账,将单据记账后,再次结账。希望可以帮助到您。

用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

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2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

用友T3在月末转账时误将已生成的损益凭证重复保存月末结账不通过该怎么办?

你可以截个图出来给大家判断一下:

1)如果是单纯的损益结转重复生成的话,很简单,只需要删除多余的凭证即可。

a)反记账:账套主管登录,在期末--对账下,按ctrl+h,然后在凭证菜单下点击恢复到记账前的状态菜单

b)反审核

c)制单人登录去删除凭证

2)如果是其他的情况可以截图来分析。

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账

你可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

扩展资料:

总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;

2)多种账务处理、查询、输出;

3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账;

4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表; [1]

企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;

强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;

自动完成现金流量统计分析;

灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。

支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:

提供现金流量统计表、明细表

种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。

参考资料:百度百科-用友T3财务通普及版

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