首页 用友解决方案正文

用友期初结转不对怎么办(用友软件怎么期末结转)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 11:52:11 47 0

今天给各位分享用友期初结转不对怎么办的知识,其中也会对用友软件怎么期末结转进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开系统管理。

2、单击系统菜单,选择注册。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后,选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

6、把财年改到新年,另一个只是设定。

7、登录后,点击年度账户-“去年结转数据”总账系统结转(若其他模块开启,应先结转其他模块,最后结转总账)。

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢,有3个问题哈,有耐心的来

一、调整期初余额可以通过以下方式处理:

修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。

1、不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。

2、涉及成本损益的,可通过“以前年度损益调整”科目调整,修改完成后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。

二、低值易耗品的摊销方法,书上是介绍了两种,实际工作中还是要注重实际,可以按照一定比例摊销,可以按照时间进度摊销, 一般是在一个年度内全部摊完。

三、如果是想修改摊销方法,基本是在基础设置或者系统设置模块。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确,是因为结转损益的操作不正确,需退出系统重新进入后进行操作,正确的操作步骤如下:

1、选择主菜单的期间损益进行设置,选择凭证类别为“转账凭证”,点击确定,如图所示:

2、确认好本年利润科目的编码为“4103”,如图所示:

3、回到主菜单选择“转账生成”,可以看到损益类科目的对话框弹出,选择“确定”即可,如图所示:

用友期初结转不对怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件怎么期末结转、用友期初结转不对怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

评论列表(0人评论 , 47人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...