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用友凭证负数怎么办(用友负数凭证怎么做)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 03:22:21 57 0

今天给各位分享用友凭证负数怎么办的知识,其中也会对用友负数凭证怎么做进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友录入期初余额时系统里银行存款是负的

没有年初余额。可以先做银行收款分录,然后再做付款分录,就不会出现负数的情况,出现这种情况下,把收款凭证先入账,使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。因为年初余额不能录入,年初余额是按照这个公式反算的,就是负数。

用友资产负债表中应收内部单位款应该是借方余额却显示负数怎么调整?

从检查应收挂账的相关明细账入手,对发生的业务逐笔进行筛查,着重核对会计凭证的原始依据以及会计科目的正确使用。

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发现出错之处再作相应的调整,而不应直接强制调整为正数。

用友中应收系统中应收金额是负数该如何处理

在凭证录入中直接做:借:预收账款

:应收账款

借:应付账款

:预付账款

金额就是你看到的那些数据直接填上,然后审核,记账

用友T3软件借贷方负数怎么填写?

填写步骤:

1、输入法切换到英文,然后按下键盘的减号- 再输入数字就是负数。

2、填制凭证的时候输入金额后,按右上角的正负转换按钮。

用友U8如何设置单元格负数

手动设置。

1、首先,打开用友u8程序软件。

2、然后按鼠标右键,点击设置单元格。

3、最后,在设置页面点击使用单元格负数即可。

发票是销项负数怎么录进用友里

发票是销项负数录进用友里的方法如下:

1、点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。

2、在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。

3、连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击下一步。

4、当前发票库中无对应的正数发票,则点击确定按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。

用友凭证负数怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友负数凭证怎么做、用友凭证负数怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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