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用友年初数错了怎么办(用友软件上年帐发现有错需要修改怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 06:34:12 74 0

本篇文章给大家谈谈用友年初数错了怎么办,以及用友软件上年帐发现有错需要修改怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

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3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友U8系统本年度已记账,发现年初数据错误,怎样重新再上年结转,结转到本年度年初数据正确?

反结账、反结账去年的,修改你要修改的凭证,在记账结账,然后再反结账反记账2019年的所有月份数据,然后就可以调整期初数据(按照2018年的期末数),

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。。就OK了,希望能帮到你呀

在用友软件中,年初时发现应收和应付系统里的期初余额有错,有办法改正么?

可以进入应收和应付系统的“期初数据”中,进行发票和收付款的删除、修改、增加。但是如果要保持上下年数据的连续性,最好还是删除新的年度帐,然后在上年中修改。在建新年度帐,再结转数据。

用友09年的帐转到10年。现在发现有错误。怎么改年初数啊

期初余额

可以变动,反

月结

回到年初,进行修改,再把凭证全部记账,月结即可。

也可以10年度账套删除掉不要,但要先把凭证导出来。等反年结后,修改09的账。但建立新年度账,再把之前导出来的凭证,再导进去即可。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

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