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用友nc反记账怎么办(用友nc总账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 11:04:16 57 0

本篇文章给大家谈谈用友nc反记账怎么办,以及用友nc总账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

反记账怎么操作

反记账怎么操作

第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

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反记账的基本信息

反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

反记账这种说法是及其错误的,误导人的。理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。

记账的规范

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

用友软件如何反记账

问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。

如果你不是以上的情况的话,那就是数据库中凭证的状态没有改过来,这就涉及数据库的操作了,建议让你的软件提供商来帮你们改正。

问题二:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

问题三:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆

1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可

2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管激密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题四:用友T3如何反记账? 反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。笑望采纳,谢谢!

问题五:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账――凭证――恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。

问题六:请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可

2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确常――退出

总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

总账――凭证――填制凭证――找到错误凭证――制单――作废/恢复――错误凭证上显示“作废”――制单――整理凭证――确认――全选――确定――是――再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

问题七:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R互等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

问题八:用友u8反记账怎么操作 可以参考以下操作:

取消记账

激活“恢复记账前状态”菜单

(1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。

(2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。

(3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。

注意:

如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。

取消记账

(1)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令,打开“恢复记账前状态”对话框。

(2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮,弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。。

注意:

己结账月份地数据不能取消记账。

取消记账后,一定要重新记账。

问题九:用友财务软件T6如何反记账,反结账 反结账:

以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。

反记账

点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

问题十:会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账?

用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账?

先反记账,再取消稽核,后修改。

已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”视窗中,单击“期末”/“对账”选单项,开启“对账”操作视窗,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可启用“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”视窗;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”选单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作视窗,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态

用友软体取消记账和冲销区别

错帐的更正方法主要有划线更正法,红字更正法,和补充登记法.

划线更正法:适用于结帐前发现帐簿记录有错,而记账凭证无错,即纯属文字或数字记帐时的笔误及帐簿数字计算错误等情况。操作:将错误数字或文字全部画一条红线予以登出,在空白处用蓝笔或黑笔写上正确数字并由更正人员在更正处盖章。

红字更正法:1、适用于记账凭证填错并已登帐而形成的错帐。这种错帐,如果在结账前发现,无论是分录所用科目错误还是金额错误,都可采用。操作:用红字金额填写一张内容与错误凭证相同的记账凭证,在摘要栏注明“冲销(或更正)x月x日第x号凭证的错误”,并据以用红字金额登记入帐,冲销原有错误纪录;然后,用蓝字金额填制一张正确的记账凭证,在摘要栏注明“更正x月x日第x号凭证的错误”,并据以登记入帐。(填制的日期是更正的日期,编号是更正的编号)。2、对于记账后,如果发现记账凭证中应借、应贷科目正确,但所记金额大于应记金额,也可用。操作:填写一张红字金额凭证(金额为多记的差额)并据以登记入帐。提的这几种方法都可以,但是如果记账凭证连科目都错的话就只能用红字冲销了。

用友哪些情况不能记账,如何取消记账

期初不平,不能记账。如果凭证设定是需要稽核的话,那么没有稽核凭证也不能记账。

取消记账:总账——凭证——恢复记账前状态——选择月初的状态点选确定即可

希望对你有帮助。如还有软体问题可以私信我

谢谢您的采纳!

用友U8如何取消冲销凭证

方法:单击【凭证】下的【稽核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消稽核】。

附注:

若想取消记账,可在期末对账介面,按下CTRL+H键,显示【凭证】选单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前资料。如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证。

用友U8V12.1,凭证已记账,但在恢复记账里面没有该单据,如何在资料库了取消记账?

1、输入后还未稽核或稽核未通过的凭证,对于未经过“稽核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行取消或者修改并储存。  

2、已通过稽核但未记账的凭证对于已“稽核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在“总账系统”/“凭证”/“稽核凭证”功能视窗中,进行“取消稽核”(也称为“反稽核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行取消或修改。  

3、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”视窗中,单击“期末”/“对账”选单项,开启“对账”操作视窗,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可启用“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”视窗;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”选单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作视窗,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行“稽核凭证”和“记账”功能的操作。

4、已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,在“结账”向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

用友库存特殊单据记账:请问用友如何取消记账

特殊单据记账主要功能是提供使用者对“组装单”、“调拨单”、“形态转换单”进行成本计算,记入存货明细账的功能。

在【核算】-【特殊单据记账】,可以选择【调拨单】、【组装单】和【形态转换单】。

取消其他出入库单据的记账即可

用友T+12.1如何取消记账

流程:取消结账→取消记账→取消稽核→修改凭证1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账视窗,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账视窗,同时按“CTRL+H”,弹出“恢复记账前状态已被启用”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。3、取消稽核(用稽核人操作):检视凭证是谁稽核的,由稽核人注册登入后,点“凭证-稽核凭证”,找到要取消稽核凭证,点“取消”即可

用友表体记账如何取消

您已经做到报表了,说明您已经本月结账了。要想修改凭证:

1.“取消结账”:在月末结账介面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。

2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐介面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被启用”。

(2)总帐-凭证-恢复记帐前状态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。

3.“取消稽核”:用稽核人的身份登入,开启稽核凭证,稽核选单下点成批取消稽核。

用友R9记账时,如何插入凭证?

正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---稽核凭证---记帐---结帐。 其中出纳签字和稽核凭证先后顺序无所谓。

结完帐后想修改凭证:其实就是上面的顺序的逆转: 取消结帐---取消记帐---取消稽核---取消签字---进入填制凭证修改。

取消记帐步骤:进入期末处理/对帐后,按住ctrl键,再按H,提示“恢复记帐前状态已被启用”,点选确定,退出对帐对话方块,进入凭证选单,看到恢复记帐前状态子选单,点选,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。反复点选恢复记帐前状态选单,即能取消多个月份的记帐状态。

取消稽核和取消签字和正常稽核、签字的过程基本一致,只不取消稽核和签字点选的是取消按钮,而稽核和签字是点选稽核、签字按钮,过程是一致的。

用友t3的冲销凭证怎么不行啊!以记账 查询不到!

冲销凭证怎么不行,记账、查询不到解决方法:开启填制凭证,点制单--冲销凭证,输对了月份和凭证号,点确定即可。

冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。

冲销凭证步骤:

开启“填制凭证”的介面,在下月第一张凭证的介面点选“制单”-“插入凭证”选单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证介面点选“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点选“总账”-“设定”-“选项”选单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。

开启“填制凭证”的介面,点选“制单”-“冲销凭证”选单,输入需要冲销的凭证资讯。

点选确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?

不同的版本操作方式是完全不一样的。

t+软件的操作方式:

1.

反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。

2.

反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。

t3或t6版本:

你好!总账反记账,具体操作步骤如下:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。

用友反记账怎么操作

如下:

工具/原料:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、用友T3

1、点击对账

登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。

2、恢复记账前状态功能已被激活

在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。

3、点击恢复记账前状态

回到主页面,点击总账-凭证-恢复记账前状态进入下一步。

4、选择恢复记账前的日期状态

进入恢复记账前状态页面后,选择需要恢复的反记账日期后,点击确定,输入账套主管口令即可。

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账

1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\x0d\x0a3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\x0d\x0a 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

关于用友nc反记账怎么办和用友nc总账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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