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用友nc对账不平怎么办(用友nc执行对账有差额)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-05 01:36:21 38 0

本篇文章给大家谈谈用友nc对账不平怎么办,以及用友nc执行对账有差额对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友软件中固定资产对账不平 怎么办啊?

看科目的借贷是否是正确的,还有查看具体数据是否有错误,还有就是总账的录入,最后再试算平衡一下。

以前在学校的时候经常出现的就是在科目设置的时候借贷的问题。所以一定要小心了。

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用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?

这个对账的基本原理是固定资产的资产、折旧和总账对应科目的明细账进行核对

所以要达到对账平衡,你首先需要设置的是,固定资产跟总账的那个科目对

首先:固定资产-基础设置-选项,有个页签下有个固定资产原值,累计折旧对账科目,你需要设置上,这是最基本的

其次,总账有关固定资产科目的凭证好像要记账,你可以试下不记账情况下对,看是否必须记账

看你现在的结果,我认为,你应该是基础设置没设置导致的

你这个现象,是固定资产里根本没录入卡片,所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0,至于账务帐套为什么不为0,要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据,要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。

用友通 总账和供应商往来 对账不平,要怎么处理?

楼主这样 首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009.12.31日 摘要 上年结转 科目方向 数字(正确的数字)

然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了!!如果不明白 QQ 87999450 隐身必复! 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往来 还有项目 核算啊!!方法差不多的!!

在用友财务软件帐已经结了并审核了发现帐不平了,该如何解决啊?

两种方法

1、反向操作(无痕迹)

先反结账,在期末 结账 页面 按 ctrl+shift+F6

再反记者,在期末 对账页面 按 crtl+H;再在 凭证 菜单下面 找到 恢复记账前状态 菜单,进行恢复。

再取消审核,取消审核后 改动凭证。

2、直接做红冲凭证。将做错的凭证红冲掉。

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用友软件固定资产对账不平,请问我该怎么具体操作

导致对账不平的原因很多,把对账不平允许结账的勾上就可以了。

用友财务软件对账不平的问题

你看一下贷方发生额记进去了没有,如果记了,在选项里面找找有没有试算平衡,如果有,点击,电脑自动算平。

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